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區(qū)人力資源和社會保障局2016年度部門決算情況公開
來源:君山區(qū)人社局   日期: 2017-08-22
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一、部門職能

君山區(qū)人力資源和社會保障局,主要承擔(dān)原人事局專業(yè)技術(shù)管理、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人才服務(wù)、工資收入分配政策等人才管理服務(wù)職能及原勞動和社會保障局兩個確保、再就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、勞動爭議和仲裁、勞動執(zhí)法監(jiān)督、勞動能力鑒定、工傷認定、以及全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等有關(guān)政策制定和管理職責(zé)。

二、單位構(gòu)成

君山區(qū)人力資源和社會保障局系區(qū)財政全額預(yù)算撥款單位。包含社保站、醫(yī)保中心、就業(yè)局等各二級獨立核算機構(gòu)。

三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽市君山區(qū)人社局決算的基本情況

1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計 70211.39 萬元,其中:財政撥款收入70211.39萬元,其他收入 0 萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。本年度支出總計 70211.39萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款 70211.39 萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款 0 萬元。

2、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出 66283.92 萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出 65847.35 萬元,公用經(jīng)費支出 436.57 萬元;

(2)本年度項目支出 3927.47 萬元,其中:信訪事務(wù)2萬元,其他人事事務(wù)支出9萬元,其他一般公共服務(wù)支出31.07萬元,勞動保障監(jiān)察8.26萬元,就業(yè)管理事務(wù)3萬元,社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)84萬元,其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出9萬元,財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助136.06萬元,財政對工傷保險基金的補助40萬元,退役士兵安置0.86萬元 。

3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計 42.07 萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少 59.18 萬元,主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出 0 萬元,比預(yù)算減少 0 萬元,降低 0 %;公務(wù)接待費支出 33.77 萬元,比預(yù)算減少32.64 萬元,降低 49 %,公務(wù)接待共 601 批 4264 人次。公務(wù)用車運行維護費支出為 8.3 萬元,比預(yù)算減少 26.53 萬元。

4、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。本年支出 0 萬元,其中:基本支出 0 萬元,項目支出 0 萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。


君山區(qū)人力資源和社會保障局

2017年5月2日

 

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