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區(qū)人社局2017年度部門決算情況公開
來(lái)源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2018-08-15
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一、主要職能

君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障法規(guī)和政策,對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù);負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位人事管理;完善公共就業(yè)服務(wù)體系,抓好就業(yè)培訓(xùn)與就業(yè)援助,促進(jìn)就業(yè)再就業(yè);建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放和管理;負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障監(jiān)察和勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁,維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益;做好社會(huì)維穩(wěn)工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,岳陽(yáng)市君山區(qū)人社局決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站,岳陽(yáng)市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心君山區(qū)分中心,君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)中心,君山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入63359.33萬(wàn)元。比上年減少9.76%?傊С62661.94萬(wàn)元,比上年減少10.75%。

(二)收入決算情況:2017年收入63359.33萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入63359.33萬(wàn)元。

(三)支出決算情況:2017年支出62661.94萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出62661.94萬(wàn)元。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財(cái)政撥款總收入63359.33萬(wàn)元,比上年減少9.76%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入63359.33元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。財(cái)政撥款總支出62661.94萬(wàn)元,比上年減少10.75%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62661.94萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入63359.33萬(wàn)元。比上年減少9.76%。一般公共預(yù)算撥款支出62661.94萬(wàn)元,比上年減少10.75%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入63359.33萬(wàn)元,其中:用于基本支出的收入56441.37萬(wàn)元,用于項(xiàng)目支出的收入6917.95萬(wàn)元。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出62661.94萬(wàn)元;局С觯 56441.37萬(wàn)元,其中:工資福利支出565.04萬(wàn)元,商品和福利支出458.04萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55399.05萬(wàn)元,其他資本性支出19.24。項(xiàng)目支出:6220.57萬(wàn)元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為85.21萬(wàn)元,決算數(shù)為25.4萬(wàn)元.其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)0批次0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.74萬(wàn)元,決算數(shù)為3.95萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.74萬(wàn)元,決算數(shù)為3.95萬(wàn)元,公務(wù)車輛保有2輛),公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為70.47萬(wàn)元,決算數(shù)為21.45萬(wàn)元,公務(wù)接待535批3519人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說(shuō)明:

1、減少:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少16.68萬(wàn)元,人社局按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

1、沒有政府性基金決算:人社局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(政府性基金公開表注明)

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年人社局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算446.35萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)情況

2017年人社局政府采購(gòu)總額19.24萬(wàn)元,其中:貨物采購(gòu)金額為19.24萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

1、有公車和大型設(shè)備:人社局共有車輛2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)

九:相關(guān)的名稱解釋。

如: 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件點(diǎn)擊下載:2017年度部門決算公開表(人社局).XLS

君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2018年8月15日