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岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年部門決算公開說明
來源:區(qū)人社局   日期: 2019-08-26
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目  錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算表(見附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況公開表

第三部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、部門職責(zé)

君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,主要承擔(dān)原人事局專業(yè)技術(shù)管理、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人才服務(wù)、工資收入分配政策等人才管理服務(wù)職能及原勞動(dòng)和社會(huì)保障局兩個(gè)確保、再就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、勞動(dòng)爭議和仲裁、勞動(dòng)執(zhí)法監(jiān)督、勞動(dòng)能力鑒定、工傷認(rèn)定、以及全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等有關(guān)政策制定和管理職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)綜合股、就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個(gè)職能股室。下設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事爭議仲裁院、人力資源服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心等7個(gè)業(yè)務(wù)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門決算包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(含工傷保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事爭議仲裁院、人力資源服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心)及四個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)(君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、君山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、岳陽市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心君山區(qū)分中心、君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保服務(wù)中心)。

第二部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)71,001.51萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加4105.2萬元,增長6.14%。主要原因是:1、機(jī)構(gòu)調(diào)整城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心從衛(wèi)生系統(tǒng)并入到人社系統(tǒng);2、政策調(diào)整待遇,養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等補(bǔ)助費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入66,767.14萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入66745.14萬元,比上年增加5.34%。占本年總收入99.97%。其他收入22萬元,上年無其他收入。占本年總收入0.03%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)66,759.93萬元,其中:基本支出59,217.93萬元,占本年總支出88.7%。項(xiàng)目支出7541.99萬元,占本年總支出11.3%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)70979.51萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4083.2萬元,增長6.1%。主要原因是:1、機(jī)構(gòu)調(diào)整城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心從衛(wèi)生系統(tǒng)并入到人社系統(tǒng);2、政策調(diào)整待遇,養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等補(bǔ)助費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出66745.14萬元,占本年支出合計(jì)的99.98%。與2017年度相比,比上年增加4083萬元,增加6.52%。主要原因是: 1、機(jī)構(gòu)調(diào)整城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心從衛(wèi)生系統(tǒng)并入到人社系統(tǒng);2、政策調(diào)整待遇,養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等補(bǔ)助費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出66745.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出161.07萬元,占0.24%。教育支出3萬元,占0%。社會(huì)保障和就業(yè)支出60741.24萬元,占91%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5696.23萬元,占8.53%。農(nóng)林水支出143.6萬元,占0.22%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為66759.93萬元,支出決算為66,745.14萬元,完成年初預(yù)算的99%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是岳陽市君山區(qū)人社局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),精簡會(huì)議,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。其中:

按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出550.15萬元,比上年減少2.64%。商品和服務(wù)支出283.62萬元,比上年減少38.08%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58369.38萬元,比上年增加5.36%。項(xiàng)目支出7541.99萬元,比上年增加21.24%。其中:商品和服務(wù)支出512.53萬元,比上年增加124.14%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7029.46萬元,比上年增加17.32%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出59,203.14萬元。占本年財(cái)政撥款支出66,745.13萬元的88.7%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)58,919.52萬元,占基本支出59,203.14萬元的99%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)283.62萬元,占基本支出的1%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為85.21萬元,支出決算數(shù)為19.43萬元,完成預(yù)算的22.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為3.94萬元,占20.28%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為15.49萬元,占79.72%。公務(wù)接待426批次2586人次。公務(wù)用車購置0萬元。因公出國費(fèi)用0萬元,因公出國(境)0批次0人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少5.97萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明(醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心君山區(qū)分中心)

(一)績效管理工作開展情況

君山區(qū)醫(yī)保中心對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了收集分析研究,制定了績效評(píng)價(jià)工作方案。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

君山區(qū)醫(yī)保中心決算中項(xiàng)目績效自評(píng)為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

君山區(qū)醫(yī)保中心收到財(cái)政撥款2369.43萬元,用于醫(yī)療保險(xiǎn)基金的征繳,其中:1、安排關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套專項(xiàng)資金296萬元,2、安排大病互助保險(xiǎn)專項(xiàng)資金84.50萬元,3、安排生育保險(xiǎn)專項(xiàng)資金50萬元,4、撥付區(qū)級(jí)預(yù)算部門2018年基本醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算資金1938.93萬元。

2018年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出總額4022.15萬元,其中:基本醫(yī)療統(tǒng)籌支出為2436.53萬元,基本醫(yī)療個(gè)人賬戶支出為1585.61萬元,2018年基本醫(yī)療統(tǒng)籌基金累計(jì)結(jié)余為4009萬元,基本醫(yī)療個(gè)人賬戶累計(jì)結(jié)余3501萬元。

2018年大病互助保險(xiǎn)基金支出為210.45萬元,2018年大病互助保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余111.72萬元。

君山區(qū)醫(yī)保中心收到財(cái)政撥款2369.43萬元,用于醫(yī)療保險(xiǎn)基金的征繳,其中:1、安排關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套專項(xiàng)資金296萬元,2、安排大病互助保險(xiǎn)專項(xiàng)資金84.50萬元,3、安排生育保險(xiǎn)專項(xiàng)資金50萬元,4、撥付區(qū)級(jí)預(yù)算部門2018年基本醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算資金1938.93萬元。

2018年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出總額4022.15萬元,其中:基本醫(yī)療統(tǒng)籌支出為2436.53萬元,基本醫(yī)療個(gè)人賬戶支出為1585.61萬元,2018年基本醫(yī)療統(tǒng)籌基金累計(jì)結(jié)余為4009萬元,基本醫(yī)療個(gè)人賬戶累計(jì)結(jié)余3501萬元。

2018年大病互助保險(xiǎn)基金支出為210.45萬元,2018年大病互助保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余111.72萬元。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算283.62萬元。比2017年增加42.53萬元,主要原因是:2018年局機(jī)關(guān)增加了社會(huì)保障繳費(fèi)支出項(xiàng)目和其他一般公共服務(wù)支出的增加。 

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額25.8萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出25.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.8萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.93萬元,占政府采購支出總額的30.74%。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

政府采購 :就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

第五部分 附件

附件:2018年度岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載:2018年度岳陽市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門決算公開表格.XLS