2022年君山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
(四)政府采購情況
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
根據(jù)區(qū)人力資源和社會保障局的授權(quán),主要承擔(dān)全區(qū)鎮(zhèn)(街道)勞動者職業(yè)技能培訓(xùn)工作,落實(shí)職業(yè)技能培訓(xùn)政策,組織開展就業(yè)技能培訓(xùn)、在職職工崗位技能提升培訓(xùn);承擔(dān)建檔立卡貧困勞動力和退捕漁民就業(yè)工作,落實(shí)貧困勞動力和退捕漁民職業(yè)技能提升培訓(xùn)相關(guān)工作,貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)工作;組織開展刑滿釋放人員、去產(chǎn)能企業(yè)失業(yè)人員等群體的技能培訓(xùn)工作。承擔(dān)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作,落實(shí)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生實(shí)名登記、就業(yè)見習(xí)、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、校園招聘活動補(bǔ)助等工作;就業(yè)失業(yè)登記證系統(tǒng)管理、證書發(fā)放工作;全區(qū)基層公共就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)相關(guān)服務(wù)工作;組織實(shí)施公共就業(yè)服務(wù)專項(xiàng)活動,開展就業(yè)困難人員就業(yè)援助工作。承擔(dān)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)、創(chuàng)業(yè)型城市創(chuàng)建等相關(guān)服務(wù)工作;承擔(dān)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審核、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作;承擔(dān)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等相關(guān)創(chuàng)業(yè)服務(wù)活動。承擔(dān)區(qū)直企事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)、失業(yè)人員待遇發(fā)放、失業(yè)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)遷等工作;全區(qū)享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇人員的相關(guān)服務(wù)工作;失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼、技能提升補(bǔ)貼政策的受理、發(fā)放等服務(wù)工作。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、就業(yè)服務(wù)股、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心、失業(yè)保險(xiǎn)股等5個(gè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算434.65萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款0萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少288.92萬元,主要是減少了就業(yè)資金區(qū)級配套。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算434.65萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出321.53萬元,衛(wèi)生健康支出9.49萬元,農(nóng)林水支出90萬元,住房保障支出13.64萬元。支出較去年減少288.92萬元,主要是減少了就業(yè)資金區(qū)級配套。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 434.65萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出321.53萬元,占 74 %;衛(wèi)生健康支出9.49萬元,占 2%;農(nóng)林水支出90萬元,占21 %;住房保障支出13.64萬元,占3 %。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)229.65萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:
人員經(jīng)費(fèi)197.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)32.64萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加0.76萬元,基本與上年持平。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算205萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:就業(yè)中心預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)支出63萬元,主要用于開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作等方面的項(xiàng)目支出;創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出90萬元,主要用于小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息方面;財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出10萬元,主要用于全區(qū)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)基金的單位應(yīng)繳部分;非稅收入執(zhí)收成本支出42萬元,主要用于工商銀行非稅收入執(zhí)收成本;較上年減少289.68萬元,減少的主要原因是減少了2022年的就業(yè)專項(xiàng)資金區(qū)級配套資金。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年君山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.64萬元,較 2020 年預(yù)算減少4.01萬元,較上年下降13%,主要原因是厲行節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少5萬元,主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求,進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.01萬元,擬開展2培訓(xùn),人數(shù)120人,內(nèi)容為4050人員再就業(yè)技能培訓(xùn)等;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為434.65萬元,其中,基本支出229.65萬元,項(xiàng)目支出205萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)