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岳陽市君山區(qū)審計局2021年部門預算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-01-25
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岳陽市君山區(qū)審計局2021年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分:岳陽市君山區(qū)審計局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分:

君山區(qū)審計局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策,參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策,制定審計業(yè)務工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項資金的審計或?qū)徲嬚{(diào)查。

(2)向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報審計情況,提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。

(3)依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進行區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支等八項審計。

(4)向區(qū)政府提交區(qū)本級預算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預算執(zhí)行情況和其他財政財務收支審計工作報告。將區(qū)財政局的預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責劃入審計局。

(5)組織開展行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查,并向上級審計機關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門反映情況,提出建議。

(6)受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對黨政領(lǐng)導干部和國有企業(yè)負責人進行任期經(jīng)濟責任審計。

(7)組織實施對全區(qū)內(nèi)部審計的指導與監(jiān)督,監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務質(zhì)量,組織審計專業(yè)培訓。

(8)加強區(qū)委對審計工作的領(lǐng)導,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用,區(qū)委審計委員會辦公室設(shè)在區(qū)審計局,不再保留區(qū)領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導小組及辦公室。

(9)將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項目稽查職責劃入審計局。

(10)機關(guān)黨支部按章程設(shè)置,負責群團、離退休干部和關(guān)心下一代。

(11)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項以及對上級審計機關(guān)授權(quán)項目進行審計監(jiān)督。

(二)、機構(gòu)設(shè)置

目前,審計局機關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室5個,即辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、經(jīng)濟責任審計中心。  

二、部門預算單位構(gòu)成

2021年預算君山區(qū)審計局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

(一)收入預算,2021年年初預算數(shù)463.77 萬元,其中:一般公共預算撥款463.77 萬元(其中經(jīng)費撥款452.97 萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款10.8萬元),政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了5.83萬元,下降了1.2%,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了3.12萬元 ,工資福利支出減少了7.29萬元,對個人和家庭的補助支出無變化,商品服務支出增加4.58萬元。主要原因是履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。

(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)463.77萬元,比去年支出下降1.2%,其中:社會保障和就業(yè)支出66萬元,醫(yī)療健康支出14.65萬元,住房保障支出16.35萬元,一般公共服務支出366.77萬元。支出較上年減少5.83萬元,主要是基本支出減少了2.71萬元,項目支出減少了3.12萬元。主要原因是履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)463.77 萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出66萬元,占14.23%;醫(yī)療健康支出14.65萬元,占3.16%,住房保障支出16.35萬元,占3.53%,一般公共服務支出366.77萬元,占79.08%;具體安排情況如下:

(一) 、一般公共預算基本支出315.09 萬元,其中:

人員經(jīng)費268.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費46.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少了2.71萬元,下降1%,下降的主要原因為機構(gòu)改革人員減少,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比減少。

(二)、一般公共預算項目支出148.68 萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項,項目支出較上年減少3.12萬元,主要是2021年審計業(yè)務費、專項工作經(jīng)費等項目資金預算。

五、政府性基金支出預算

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年君山區(qū)審計局本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款463.77 萬元,較 2020 年預算減少5.83萬元,較上年下降1.2%,主要原因是壓縮機關(guān)“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。

(二)、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)30.74萬元,其中:無因公出國(境)

費,公務用車購置及運行費10.49萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用(公務車平臺租車費)10.49萬元),公務接待費20.25萬元。

“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)無變化。

(三)、一般性支出情況(此內(nèi)容不能少,沒有的就填0)

2021年本部門會議費預算0萬元,人數(shù)為0人。培訓費預算0萬元,人數(shù)為0人。

(四)、政府采購情況

2021年政府采購預算總額76萬元,其中:政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。

(五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底,君山區(qū)審計局共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺(套)。

2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。  

(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為463.77萬元,其中,基本支出315.09萬元,項目支出148.68萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋      

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載:君山區(qū)審計局2021年部門預算公開.xlsx