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區(qū)交通運輸局2017年度部門決算情況公開
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2018-08-08
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一、主要職能

區(qū)交通運輸局主要承擔(dān)城市公交客運管理職責(zé),加強綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)職責(zé),優(yōu)化交通運輸布局,加強統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)交通協(xié)調(diào)發(fā)展等有關(guān)管理職責(zé)。

(1) 承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)運輸體系規(guī)劃。

(2)組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。

(3)承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。

(4)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責(zé)任。

(5)負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向,區(qū)級財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。

(6)承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。

(7)指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

(8)負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。

(9)指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

(10)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,岳陽市君山區(qū)交通運輸部門決算包括局機關(guān)本級決算以及納入2017年部門決算編制范圍的二級決算單位(岳陽市君山區(qū)道路運輸管理所、岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路管理所、岳陽市君山區(qū)港口航務(wù)管理所)。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入11402.56萬元。比上年增加193.66%?傊С11402.56萬元,比上年增加193.66%。

(二)收入決算情況:2017年收入11402.56萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入11402.56萬元,比上年增加193.65%。其中項目支出比上年增加298.45%(交通運輸支出增加8611.33萬元)。

(三)支出決算情況:2017年支出11402.56萬元,其中:一般公共服務(wù)支出160.29萬元,比上年減少84.82%。公共安全支出0萬元,比上年減少2萬元。社會保障和就業(yè)支出2.08萬元,比上年增加316%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元,比上年增加100%。農(nóng)林水支出3萬元,比上年增加50%。交通運輸支出11197.19萬元,比上年增加308.3%。(只列出有支出的功能分類名稱)。增加原因主要是行政事業(yè)類項目增加。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入11402.56萬元,比上年增加193.66%,一般公共預(yù)算財政撥款收入11402.56萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出11402.56萬元,比上年增加0%,一般公共預(yù)算財政撥款支出11402.56萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入11402.56萬元。比上年增加193.66%。一般公共預(yù)算撥款支出11402.56萬元,比上年增加193.66%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入11402.56萬元,其中:用于基本支出的收入1107.48萬元,用于項目支出的收入10295.08萬元。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出11402.56萬元;局С觯 1107.48萬元,其中:工資福利支出759.48萬元,商品和福利支出159.33萬元,對個人和家庭補助支出164.66萬元。項目支出: 10295.08萬元。與2016年增加7519.61萬元。其中基本支出減少191.72萬元,減少原因是日常公用經(jīng)費節(jié)余;項目支出增加7711.33萬元,增加原因是行政事業(yè)類項目增加。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為44.98萬元,決算數(shù)為44.98萬元.其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)0批次0人次。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為15.03萬元,決算數(shù)為15.03萬元(公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車購置0臺。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為15.03萬元,決算數(shù)為15.03萬元,公務(wù)車輛保有2輛),公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為29.95萬元,決算數(shù)為29.95萬元,公務(wù)接待300批3000人次。

“三公”經(jīng)費增加變化情況說明:

持平:2017年“三公”經(jīng)費決算與2016年持平。君山區(qū)交通運輸部門按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

沒有政府性基金決算:君山區(qū)交通運輸部門2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(政府性基金公開表注明)

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

2017年君山區(qū)交通運輸部門機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算183.34萬元。與2016年減少32.94萬元。減少原因主要是因為為了按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,日常公用經(jīng)費節(jié)余。

(二)政府采購情況

2017年君山區(qū)交通運輸局部門政府采購總額55.48萬元,其中:服務(wù)性采購55.48萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

有公車和大型設(shè)備:君山區(qū)交通運輸局部門共有車輛2輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺

九:相關(guān)的名稱解釋

如: 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


附件點擊下載:君山區(qū)交通運輸局2017年度部門決算公開表.xls