目 錄
第一部分 君山區(qū)交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 君山區(qū)交通運(yùn)輸局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(此表無數(shù)據(jù))
九、政府采購情況表
第三部分 君山區(qū)交通運(yùn)輸局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件2018年度岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算公開表格
第一部分 君山區(qū)交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
(一)承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃。
(二)組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
(三)承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全區(qū)道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)公共客運(yùn)交通管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)成品油市場管理工作。
(四)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責(zé)任;
(五)負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,區(qū)級財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
(六)承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任;
(七)指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全區(qū)重點物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全區(qū)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)全區(qū)國防交通戰(zhàn)備工作。
(八)負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全區(qū)交通置辦信息化建設(shè),監(jiān)測分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
(九)指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
(十)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(黨建辦)、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計和基本建設(shè)股(行政審批股)、運(yùn)管公交車股(交通戰(zhàn)備辦)、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗股、政工人事股、財務(wù)股(審計股)。
(二)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看,岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算包括:局機(jī)關(guān)本級決算和納入部門決算的三個二級決算單位:君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路管理所、君山區(qū)道路運(yùn)輸管理所。
第二部分 君山區(qū)交通運(yùn)輸局2018年部門決算表(見附表)
第三部分 君山區(qū)交通運(yùn)輸局2018年部門決算情況說明
一、收入支出決算部體情況說明
2018年度收、支總計9,114.64萬元,與2017年相比,收、支總計減少2288萬元,減少20.06%。主要原因是今年項目資金比上年項目資金減少了2497.3萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入9,114.64萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入9114.64萬元,比上年減少20.16%。占本年總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年度支出合計9,114.64萬元,其中:基本支出1,188.18萬元,占本年總支出13.04%。項目支出7926.46萬元,占本年總支出的86.96%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計9114.64萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少2288萬元,減少20.06%。主要原因是今年財政撥款項目資金比上年減少2497.3萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出9114.64萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少2288萬元,減少20.06%。主要原因是:今年財政項目資金撥款比上年減少2497.3萬元。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出9114.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出129.87萬元,占1.42%。。社會保障和就業(yè)支出1.67萬元,占0.02%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬,占0.44%。農(nóng)林水支出202萬元,占2.22%。交通運(yùn)輸支出8726.1萬元,占95.74%。資源勘探信息等支出15萬元,占0.16%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為1376.26萬元,支出決算為9,114.64萬元,完成年初預(yù)算的663%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是行政類事業(yè)項目支出增加了7566.45萬元。其中:按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出902.89萬元,比上年增加18.88%。商品和服務(wù)支出157.61萬元,比上年減少1.08%。對個人和家庭的補(bǔ)助122.34萬元,比上年減少25.7%。其他資本性支出5.36萬元,比上年減少77.68%。項目支出7926.46萬元,比上年減少23.01%。其中:商品和服務(wù)支出7082.87萬元,比上年減少26.8%,對企業(yè)補(bǔ)助843.59萬元,比上年增加36.41%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,188.18萬元,占總支出的13%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,025.22萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的87%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。人員經(jīng)費(fèi)中的工資福利支出902.89萬元,比2017年工資福利支出增加了19%,增加了143.41萬元,主要增加的原因是人員工資的調(diào)整,2018年的人員工資比2017年增加了198.66萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助支出122.34萬元,比2017年對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少了2.58%。
公用經(jīng)費(fèi)162.96萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的13%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。2018年公用經(jīng)費(fèi)比2017年公用經(jīng)費(fèi)減少了14%,減少的主要原因是固定資產(chǎn)的購置減少了18.65萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為44.98萬元,支出決算數(shù)為44.98萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為15.03萬元,占33.41%。公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為29.95萬元,占66.59%。公務(wù)接待618批次5429人次。公務(wù)用車購置0萬元。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平,岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金收入與支出。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
我局績效管理主要是進(jìn)行重大項目的績效自評工作,按季度上報項目進(jìn)程和資金使用情況,與預(yù)算相結(jié)合,加大資金的使用和監(jiān)管力度。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2018年交通局項目績效評價報告有二個項目:農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金、公交車政策補(bǔ)助資金。二個項目都是公益項目并非盈利為目的,為君山區(qū)的人民出行帶來了很大的便利,在當(dāng)年的項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。
(四)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
今年來,在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的大力支持下,我局緊緊圍繞“打造洞庭生態(tài)明珠,建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”的奮斗目標(biāo),一心一意謀發(fā)展,聚精會神搞建設(shè),較好地完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算162.96萬元。比2017年減少20.38萬元,比2017年減少了14%。主要原因是:資本性支出中的辦公設(shè)備購置比2017年減少18.65萬元。
(二)政府采購支出情情況
本部門2018年度政府采購支出總額73.4萬元,其中:政府采購貨物支出73.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.46萬元,占政府采購支出總額的16.98 %。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件:2018年度岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算公開表格
附件點擊下載:2018年度岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算公開表格.xls