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岳陽市君山區(qū)交通運輸局2021年部門預(yù)算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-01-28
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岳陽市君山區(qū)交通運輸局2021年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分:岳陽市君山區(qū)交通運輸局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目)

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分:

君山區(qū)交通運輸局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

1、承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理;

2、組織指導(dǎo)并監(jiān)督實施全區(qū)公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn);

3、負(fù)責(zé)交通運輸行政執(zhí)法工作。

4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。

5、承擔(dān)道路運輸市場監(jiān)管責(zé)任;組織全區(qū)道路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范的監(jiān)督實施,指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)城市公共交通客運管理工作。

6、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目;提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。

7、負(fù)責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。

8、承擔(dān)公路、內(nèi)河水建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任;擬訂全區(qū)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度并監(jiān)督實施;組織實施國家、省、市、區(qū)重點和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)公路、內(nèi)河水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)交通重點工程建設(shè)資金的籌集,區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管;指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

9、指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

10、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。

11、負(fù)責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)行政許可工作。

12、指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

13、負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運輸局要切實強(qiáng)化綜合交通運輸理念,推動交通運輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能,深化簡政放權(quán);規(guī)范行政審批運行機(jī)制,推行交通運輸綜合審批服務(wù),提高交通運輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量;加快綜合交通運輸現(xiàn)代化治理體系建設(shè),提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù),建設(shè)人民滿意交通。

(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)交通運輸局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(黨建辦)、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計和基本建設(shè)股(行政審批股)、運管公交股(交通戰(zhàn)備辦)、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗股、政工人事股、財務(wù)股(審計股)。區(qū)交通運輸局機(jī)關(guān)行政編制8名。設(shè)局長1名,副局長4名,總工程師1名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局納入2021年部門預(yù)算編制范圍是由三個單位組成,包括君山區(qū)交通運輸局本級和二個二級機(jī)構(gòu):君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、君山區(qū)港口航務(wù)管理所。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)1550.32萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1550.32萬元(其中經(jīng)費撥款1550.32萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了8.23萬元,下降了1%,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了2.88萬元 ,工資福利支出減少了8.39萬元,對個人和家庭的補助支出減少了6.76萬元,商品服務(wù)支出增加了9.8萬元。主要原因是履行節(jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度的支出。

(二)支出預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)1550.32萬元,比去年支出下降1%,其中:社會保障和就業(yè)支出222.28萬元,醫(yī)療健康支出35.53萬元,交通運輸支出1242.56萬元,住房保障支出49.95萬元。支出較上年減少8.23萬元,主要是基本支出減少了5.35萬元,項目支出減少了2.88萬元。主要原因是履行節(jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1550.32萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出222.28萬元,占14.34%,醫(yī)療健康支出35.53萬元,占2.29 %,交通運輸支出1242.56萬元,占80.15 %,住房保障支出49.95萬元,占3.22%;。具體安排情況如下:

(一) 、一般公共預(yù)算基本支出916.2萬元,其中:

人員經(jīng)費833.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少了5.35萬元,下降1%,下降的主要原因為履行節(jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度的支出。

(二)、一般公共預(yù)算項目支出634.12萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護(hù)專項,其中:交通運輸事業(yè)發(fā)展150萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費42.12萬元,公交車政策性補貼60萬元,錢糧湖養(yǎng)護(hù)工班50萬元,農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費304萬元,水上交通安全視頻監(jiān)控中心28萬元,項目支出較上年減少2.88萬元,主要是2021年運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目資金預(yù)算減少。

五、政府性基金支出預(yù)算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年君山區(qū)交通運輸局局本級和2個二級機(jī)構(gòu)的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款83萬元,較 2020 年預(yù)算增加9.8萬元,較上年增加11%,主要原因是人員調(diào)整,公用經(jīng)費增加。

(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)22萬元,其中:因公出國(境)

費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費8.5萬元(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費為4.5萬元,其他交通費用4萬元),公務(wù)接待費13.5萬元。

“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)減少3.92萬元,下降16%, 其中:因公出國(境)費減少0萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少3.27萬元、公務(wù)接待費減少0.65萬元,主要原因:按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進(jìn)一步壓減因公出國(境)任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。

(三)、一般性支出情況

2021年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

(四)、政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額0  萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1550.32  萬元,其中,基本支出916.20萬元,項目支出634.12萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋      

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目)

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)科目 )

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表無數(shù)據(jù))

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表無數(shù)據(jù))

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)(此表無數(shù)據(jù))

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表無數(shù)據(jù))

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

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