2022年君山區(qū)港航管理所部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表(空表)
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))(空表)
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))(空表)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(空表)
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表(空表)
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于水路運(yùn)輸?shù)姆结樥撸_保搶險(xiǎn)救災(zāi),國(guó)家重點(diǎn)物資運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)暢通提供保障。
2、根據(jù)行政主管部門(mén)委托,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭及岸線安全監(jiān)管,監(jiān)督檢查港口水路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可,營(yíng)運(yùn)船舶的營(yíng)運(yùn)證辦理,維護(hù)正常的經(jīng)營(yíng)秩序。
3、負(fù)責(zé)港區(qū)內(nèi)貨港費(fèi)、停泊費(fèi)、岸線(灘地、水域)使用費(fèi)等相關(guān)水上交通規(guī)費(fèi)(已取消)。
4、完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)港航管理所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、人事財(cái)務(wù)室,柳林洲站、錢(qián)糧湖站。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)所長(zhǎng)1名,副所長(zhǎng)2名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)港航管理所部門(mén)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算有126.13萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款 126.13萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元。收入較去年減少 9.04萬(wàn)元,主要是工資福利支出減少,因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革,今年比去年在編人員減少。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算126.13 萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.66 萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 2.8 萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出 113.68萬(wàn)元,住房保障支出 3.99 萬(wàn)元。支出較去年減少 9.04萬(wàn)元,主要是工資福利支出減少,因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革,今年比去年在編人員減少。
說(shuō)明:2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算126.13 萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.66 萬(wàn)元,占4.44 %;衛(wèi)生健康支出 2.8 萬(wàn)元,占 2.21%;交通運(yùn)輸支出 113.68萬(wàn)元,占90.19 %;住房保障支出 3.99 萬(wàn)元,占3.16%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù) 68.13萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:
人員經(jīng)費(fèi)60.69 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)7.44 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少39.04萬(wàn)元,下降36.43%,下降的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革,今年比去年在編人員減少。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算58萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中(按照項(xiàng)目的名稱(chēng)進(jìn)行說(shuō)明):水上交通安全視頻監(jiān)控中心支出28萬(wàn)元,主要用于設(shè)備租憑、維修及勞務(wù)費(fèi)等方面;航道養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出30萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)、勞務(wù)費(fèi)等方面;項(xiàng)目支出較上年或增加 30 萬(wàn)元,增加的主要原因是2022年 航道養(yǎng)護(hù)費(fèi)用在2021年的項(xiàng)目申報(bào)是由上級(jí)主管單位申報(bào),在2021年本單位在財(cái)政系統(tǒng)上線,項(xiàng)目申報(bào)由本單位自主申報(bào) 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 7.44萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少 2.19 萬(wàn)元,下降 23 %,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少,單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也減少了。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 4.3 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 0.5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 3.8萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 3.8萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少 4 萬(wàn)元,主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求,進(jìn)一步壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
(三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.31萬(wàn)元,擬開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)30人,主要內(nèi)容為水上安全作業(yè)知識(shí)宣講;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē) 0 輛,應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛,其中,機(jī)要通信用車(chē) 0 輛,應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 126.13 萬(wàn)元,其中,基本支出 68.13 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 58 萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表(見(jiàn)附件)