2022年君山區(qū)交通運輸局部門(匯總)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少徢闆r
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表(空表)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)(空表)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)(空表)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(空表)
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表(空表)
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理;
2、組織指導(dǎo)并監(jiān)督實施全區(qū)公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn);
3、負(fù)責(zé)交通運輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
5、承擔(dān)道路運輸市場監(jiān)管責(zé)任;組織全區(qū)道路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范的監(jiān)督實施,指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)城市公共交通客運管理工作。
6、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目;提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
7、負(fù)責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔(dān)公路、內(nèi)河水建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任;擬訂全區(qū)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度并監(jiān)督實施;組織實施國家、省、市、區(qū)重點和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)公路、內(nèi)河水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)交通重點工程建設(shè)資金的籌集,區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管;指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
9、指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。
11、負(fù)責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運輸局要切實強(qiáng)化綜合交通運輸理念,推動交通運輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能,深化簡政放權(quán);規(guī)范行政審批運行機(jī)制,推行交通運輸綜合審批服務(wù),提高交通運輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量;加快綜合交通運輸現(xiàn)代化治理體系建設(shè),提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù),建設(shè)人民滿意交通。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)交通運輸局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(黨建辦)、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計和基本建設(shè)股(行政審批股)、運管公交股(交通戰(zhàn)備辦)、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗股、政工人事股、財務(wù)股(審計股)。區(qū)交通運輸局機(jī)關(guān)行政編制8名。設(shè)局長1名,副局長4名,總工程師1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:
1、君山區(qū)交通運輸局部門本級
2、君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心
3、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心
4、君山區(qū)港航管理所
5、君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 2730.89 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款 2730.89萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加821.03萬元,主要是因為機(jī)構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算 2730.89 萬元,其中社會保障和就業(yè)支出 341.12 萬元,衛(wèi)生健康支出 73.34 萬元,交通運輸支出2203.35 萬元,住房保障支出 109.13萬元;其他支出3.96萬元。支出較去年增加 821.03萬元,主要是因為機(jī)構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
2022年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表3)、第四大點(對應(yīng)表7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2730.89 萬元,其中社會保障和就業(yè)支出 341.12 萬元,占 12.5 %;衛(wèi)生健康支出 73.34 萬元,占 2.7%;交通運輸支出2203.35 萬元,占 80.7%;住房保障支出 109.13萬元,占 4 %;;其他支出3.96 萬元,占0.1%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 1973.17 萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費 1753.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費 219.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加802.95萬元,上升68%,上升的主要原因為因為機(jī)構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算 757.72萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:區(qū)交通運輸局本級業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 支出 72萬元,主要用于保障道路運輸安全工作、法制綜合治理、所實推進(jìn)項目建設(shè)等方面; 錢糧湖公交車政策補(bǔ)助支出 60 萬元,主要用于錢糧湖客運站承擔(dān)社會義務(wù)、按政策性規(guī)定降低票價,讓廣大市民享受國家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面;公交車政策性補(bǔ)貼支出 60 萬元,主要用于君山公交公司承擔(dān)社會義務(wù)、按政策性規(guī)定降低票價,讓廣大市民享受國家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面;區(qū)道路運輸服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出44萬元,主要用于道路運輸工作方面的支出; 城鄉(xiāng)道路運輸一體化工作支出 20萬元,主要用于規(guī)范全省農(nóng)村客運改革(城鄉(xiāng))一體化示范創(chuàng)建工作等方面;遺屬補(bǔ)助支出 1.72萬元,主要用于在職死亡人員贍養(yǎng)老人及末成年子女教育等方面;招呼站維修費支出 25萬元,主要用于招呼站的大型修繕等方面;農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)支出 200萬元,主要用于農(nóng)村公路的路面日常維護(hù)和養(yǎng)護(hù)人員工資支出等方面;錢糧湖工班支出30 萬元,主要用于錢糧湖養(yǎng)護(hù)工班人員工資支出等方面;航道養(yǎng)護(hù)費用支出30萬元,主要用于公務(wù)用車、勞務(wù)費等方面;水上交通安全視頻監(jiān)控中心支出28萬元,主要用于設(shè)備租憑、維修及勞務(wù)費等方面;區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出71.5萬元,主要用于行政執(zhí)法安全、視頻監(jiān)控、治超、校車管理、路域環(huán)境整治等方面;非稅收入執(zhí)收成本支出46萬元,主要用于治超人員加班誤餐開支、不停車系統(tǒng)水電費等方面;3、非稅收入執(zhí)收成本2支出41萬元,主要用于治超人員加班誤餐開支和不停車系統(tǒng)水電費等方面;行政執(zhí)法被裝購置經(jīng)費支出28.5萬元,主要用于配發(fā)制式服裝和標(biāo)志所需經(jīng)費等方面。項目支出較上年增加18.08 萬元,增加的主要原因是2022年新增了一家事業(yè)單位 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金支出預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機(jī)關(guān)本級、君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊共 5 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費219.28萬元,比上年預(yù)算增加 113.81 萬元,上升107 %,主要是因為機(jī)構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級、君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊共 5 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 76.78萬元,其中,公務(wù)接待費19.95 萬元,公務(wù)用車購置及運行費 56.83萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費 56.83萬元),因公出國(境)費 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加 20.05 萬元,主要是新增了一家事業(yè)單位,執(zhí)法用車費用增加。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預(yù)算1 萬元,擬召開 10次會議,人數(shù)150 人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)文件精神5次;培訓(xùn)費預(yù)算8.47萬元,擬開展 10次 培訓(xùn),人數(shù)900人,主要內(nèi)容為交通安全、道路維護(hù)保護(hù)等內(nèi)容的培訓(xùn);擬舉辦 0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元,其中,貨物類采購預(yù)算 0 萬元;工程類采購預(yù)算 0 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車4輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 2730.89 萬元,其中,基本支出1973.17 萬元,項目支出757.72 萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)