一、部門職能
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局承擔制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調全區(qū)衛(wèi)生資源配置;主管全區(qū)人口與計劃生育工作;實施農村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施;擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃;組織對重大疾病的綜合防治,依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治;依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質量。
二、單位構成
君山區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)共有15家機構(含局機關和14家二級機構),分別是:區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)錢糧湖衛(wèi)生院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、西城社區(qū)、柳林洲社區(qū)、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局決算的基本情況(含下設14家單位決算數(shù))
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計22542.63萬元,其中:財政撥款收入16785.81萬元,其他收入5756.82萬元。年初結轉和結余3682.77萬元。本年度支出總計22688.42萬元,其中:一般公共預算財政撥款16731.6萬元;政府性基金預算財政撥款200萬元。
2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出1569.87萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經費支出1379.53萬元,公用經費支出190.34萬元;
(2)本年度項目支出15161.73萬元,其中:公立醫(yī)院專項1127.77萬元、公共衛(wèi)生專項3197.59萬元、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2589.85萬元等 。
3、2016年度“三公”經費決算情況。本年度“三公”經費支出合計47.31萬元,比公開的部門預算數(shù)減少105.4萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出0萬元;公務接待費支出5.8萬元,比預算減少72.77萬元,降低92.62%,公務接待共110批 998人次。公務用車運行維護費支出為41.51萬元,比預算減少32.63萬元。
4、政府性基金預算財政撥款收入200萬元,年初結轉結余0萬元。本年支出200萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出200萬元。年末結轉結余0萬元。
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2017年5月2日
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