2022年君山區(qū)岳陽市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
(四)政府采購情況
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
岳陽市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建于1959年2月,位于洞庭湖腹地岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民北路1號,前身為國營錢糧湖農(nóng)場職工醫(yī)院,2000年撤場并區(qū)改為岳陽市君山區(qū)第二人民醫(yī)院,2011年6月更為現(xiàn)名,2018年獲市衛(wèi)健委獲批設置,2021年8月正式取得中醫(yī)醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證,是君山區(qū)集醫(yī)療、保健、教學為一體的非盈利性二級中醫(yī)醫(yī)院。為君山區(qū)人民提供中醫(yī)為主、中西結(jié)合、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療服務。
。ǘC構(gòu)設置
醫(yī)院分設門診、住院、醫(yī)技、公共衛(wèi)生、行政五大部分:門診設中心藥房、內(nèi)、外、婦、五官、腸道、痔瘺等科室;住院部設康復科、治未病科、內(nèi)1科、內(nèi)2科、外科(骨傷科)、婦產(chǎn)科、兒科、血透、針灸推拿科、麻醉科等科室,醫(yī)技設檢驗、生化、放射(DR、CT)、超聲、心電圖、多普勒等。在康復、內(nèi)科、針灸推拿、中醫(yī)等專科領(lǐng)域頗具特色。
二、部門預算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院預算只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 695.55 萬元,其中:一般公共預算撥款 695.55萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少 2116.29 萬元,主要是資本性支出項目資金財政撥款收入減少。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算 695.55 萬元,其中:衛(wèi)生健康支出 695.55 萬元。支出較去年減少 2116.29 萬元,主要是資本性支出項目資金財政撥款減少。
說明:2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 695.55 萬元,其中:衛(wèi)生健康支出 695.55 萬元,占 100 %。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù) 680.55 萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費673.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費6.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加157.71 萬元,增長30.16%,上升的主要原因為人員經(jīng)費中工資福利支出和對個人和家庭的補助支出的增長。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算15萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:醫(yī)療廢棄物處置支出15萬元,主要用于醫(yī)院醫(yī)療廢棄物處置等方面,項目支出較上年減少2274萬元,減少的主要原因是2022年資本性資出和專項商品和服務支出減少。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)本級 1 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費6.96萬元,比上年預算持平。與上年持平,主要原因是未安排行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門機關(guān)本級 1 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0 萬元,其中,公務接待費 0 萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0 萬元),因公出國(境)費 0 萬元。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算 0 萬元,擬召開 0次會議,人數(shù) 0 人;培訓費預算 0 萬元,擬開展 0次培訓,人數(shù) 0 人;擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算 0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 4 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 4 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 695.55 萬元,其中,基本支出 680.55 萬元,項目支出 15 萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)