2020年岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展戰(zhàn)略中長期發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展,落實(shí)農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策,引導(dǎo)農(nóng)民使用新型農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,改善農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)。
(二)組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化科技創(chuàng)新等重大經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、政策,開展農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技攻關(guān)和關(guān)鍵機(jī)具的開發(fā)。
(三)承擔(dān)農(nóng)機(jī)化新技術(shù)新機(jī)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、組織實(shí)施工作。
(四)組織開展社會化服務(wù),機(jī)械化生產(chǎn)和農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作。
(五)協(xié)調(diào)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷企業(yè)和農(nóng)業(yè)維修網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展,開展農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn),農(nóng)機(jī)職業(yè)技術(shù)教育工作。
(六)實(shí)施農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計工作,收集、發(fā)布農(nóng)機(jī)行業(yè)有關(guān)的技術(shù)信息。
(七)開展農(nóng)機(jī)行業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
(八)承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心內(nèi)設(shè)黨支部、辦公室、財務(wù)股、推廣股、工會等5個股室。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械務(wù)中心本級。
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計864.99萬元,因2019年決算由局機(jī)關(guān)匯總公開,故無法與上年比較。
二、收入決算情況說明
本年收入合計515.41萬元,其中:財政撥款收入515.41萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計828.91萬元,其中:基本支出172.29萬元,占20.79%;項(xiàng)目支出656.62萬元,占79.21%;。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計864.99萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加4.5萬元,增長0.52%。主要原因是……。
2020年度財政撥款收、支總計864.99萬元,因2019年決算由局機(jī)關(guān)匯總公開,故無法與上年比較。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出828.91萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出增加318萬元,增長62.24%,主要原因是……。
2020年度財政撥款支出828.91萬元,占本年支出合計的100%,因2019年決算由局機(jī)關(guān)匯總公開,故無法與上年比較。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出828.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出45萬元,占5.43%;社會保障和就業(yè)(類)支出22.52萬元,占2.72%;衛(wèi)生健康(類)支出7.46萬元,占0.9%;農(nóng)林水(類)支出747.44萬元,占90.17%;住房保障(類)支出6.5萬元,占0.78%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為258.42萬元,支出決算數(shù)為828.91萬元,完成年初預(yù)算的320.76%,其中:
1、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為45萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)業(yè)務(wù)活動調(diào)整,年中追加。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為24.5萬元,支出決算為13.08萬元,完成年初預(yù)算的53.39%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為11.72萬元,支出決算為9.44萬元,完成年初預(yù)算的80.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)社會保障和就業(yè)支出(款) 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.65萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.5萬元,支出決算為4.87萬元,完成年初預(yù)算的88.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.61萬元,支出決算為2.35萬元,完成年初預(yù)算的90.04%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.24萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)業(yè)務(wù)活動需要,調(diào)整預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為160.03萬元,支出決算為95.58萬元,完成年初預(yù)算的59.73%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
9、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為17.24萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)業(yè)務(wù)活動需要,調(diào)整預(yù)算。
10、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為54萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)業(yè)務(wù)活動需要,調(diào)整預(yù)算。
11、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為574.62萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初財政預(yù)算未下達(dá)項(xiàng)目指標(biāo),為年中追加。
12、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)業(yè)務(wù)活動需要,調(diào)整預(yù)算。
13、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為45萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的6.67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.41萬元,支出決算為6.5萬元,完成年初預(yù)算的77.29%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出172.29萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)121.83萬元,占基本支出的70.71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)31.94萬元,占基本支出的18.54%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
對企業(yè)的補(bǔ)助18.53萬元,占基本支出的10.75%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為8萬元,支出決算為5.37萬元,完成預(yù)算的67.13%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬元,支出決算為0.37萬元,完成預(yù)算的18.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,2019年全年支出因由局機(jī)關(guān)匯總公開,故無法與上年進(jìn)行比較。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元,支出決算為5萬元,完成預(yù)算的83.33%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,2019年全年支出因由局機(jī)關(guān)匯總公開,故無法與上年進(jìn)行比較。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬元,占6.89%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元,占93.11%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬元,全年共接待來訪團(tuán)組、來賓4批次,接待人次28人次(不包括陪同人員),主要是出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過橋過路等支出,截至2020年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心在各項(xiàng)資金實(shí)施中嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)制度和財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行,建立相關(guān)的管理制度,明確資金使用方向使用途徑,細(xì)化支出范圍,確保?顚S谩
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
根據(jù)2020年工作完成情況及部門整體支出績效評價要求,按照整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析,我單位自我評價等次為優(yōu)秀。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果
1.切實(shí)抓好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理。注銷報廢拖拉機(jī)737臺其中變型拖拉機(jī)83臺,年度檢驗(yàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械1786臺,注冊登記農(nóng)業(yè)機(jī)械 臺,新增農(nóng)機(jī)手人,成功創(chuàng)建“平安農(nóng)機(jī)”示范區(qū)一級2個示范鎮(zhèn),6個示范村,舉辦全省“農(nóng)機(jī)安全宣傳咨詢?nèi)栈顒雍娃r(nóng)機(jī)事故應(yīng)急演練”各一次,舉辦農(nóng)機(jī)安全技術(shù)教育培新辦6期,參訓(xùn)學(xué)院800人,發(fā)放學(xué)習(xí)宣傳資料3200余份冊,懸掛張貼農(nóng)機(jī)安全橫幅標(biāo)語500條,全年無重大農(nóng)機(jī)事故發(fā)生。
2.規(guī)范實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策,確保補(bǔ)貼資金安全。認(rèn)真組織,規(guī)范實(shí)施,共結(jié)算發(fā)放農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金574.62萬元,補(bǔ)貼機(jī)具272臺/套,受益農(nóng)戶195戶。
3.著力提升糧油生產(chǎn)全過程機(jī)械化水平。申請累加補(bǔ)貼資金,推廣高端糧食烘干機(jī)15臺,高速插秧機(jī)4臺,有序拋秧機(jī)2臺,補(bǔ)貼金額 50.287 萬元。
4.全力扶持農(nóng)機(jī)合作社發(fā)展。君山區(qū)省級扶持現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社13家,入社成員182人,流轉(zhuǎn)土地面積共10620畝,資產(chǎn)總額4700萬元。2020年合作社對外服務(wù)作業(yè)面積13.2萬畝,服務(wù)農(nóng)戶4820戶,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1128萬元,有力地促進(jìn)了全區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)的健康有序發(fā)展。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.47萬元。
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.94萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加15.18萬元,增長90.57%。主要原因是根據(jù)單位業(yè)務(wù)活動調(diào)整,追加部分預(yù)算。
(二)一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費(fèi)0萬元,人數(shù)0人,開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,人數(shù)0人,沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
(三)政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS