一、基本情況
(一)部門職能
1.負責處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息,反映人民群眾的意見建議和要求;為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關(guān)方針政策,提供決策參考意見和建議。
2.承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導交辦及上級領(lǐng)導批轉(zhuǎn)的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導有關(guān)批示件的落實情況;向有關(guān)部門和下級信訪機關(guān)交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況。
3.協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、赴市、到區(qū)上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
4.辦理區(qū)本級信訪事項復查復核,指導全區(qū)信訪事項復查復核工作。
5.指導全區(qū)信訪業(yè)務工作,總結(jié)推廣各單位、各部門信訪工作的經(jīng)驗;組織開展信訪工作專題調(diào)研,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
6.了解并掌握全區(qū)信訪工作隊伍的建設情況,提高信訪干部素質(zhì),組織信訪干部培訓,加強信訪部門辦公自動化建設。
7.承擔區(qū)政府應急管理的日常工作,履行值守應急、信息匯總和綜合協(xié)調(diào)職能。
8.負責做好新時期群眾工作的任務。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位人員情況
區(qū)信訪局現(xiàn)有人數(shù)9人,其中:在職8人,退休1人。
二、部門預算收支情況
(一)收入預算:2017年收入預算93.26萬元,其中:經(jīng)費撥款93.26元。
(二)支出預算:2017年支出預算93.26萬元,其中:工資福利支出54萬元,一般商品服務支出3.26萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,項目支出36萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況:辦公費0.64萬元、印刷費0.16萬元、水費0.08萬元、電費0.32萬元、郵電費0.32萬元、維修(護)費0.24萬元、培訓費0.24萬元、公務接待費0.4萬元、工會經(jīng)費0.66萬元,其他交通費用0.2萬元。
名詞解釋:機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、辦公用房物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他情況
三、一般預算撥款(補助)支出預算
2017年一般預算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入)93.26萬元,具體安排情況如下:
1.基本支出:2017年年初預算數(shù)為57.26萬元,是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出:2017年年初預算數(shù)為36萬元,是指我局為完成專項業(yè)務工作而發(fā)生的支出。包括全國“兩會”期間信訪維穩(wěn),信訪救濟,復查復核,群眾工作,聯(lián)席會議,信訪維穩(wěn),領(lǐng)導接訪,辦案,信訪事項受理辦理,省、市長信箱辦理等。
四、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算8.83萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費4.86萬元、公務用車運行維護費3.97萬元、公務用車購置0萬元。
名詞解釋:公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
公務用車購置及運行費:反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費、租車費等支出。
因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
君山區(qū)信訪局
2017年5月2日
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