君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2020年部門預算情況公開說明
索引號 | 43060018112/2020-1718428 | 發(fā)布機構 | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2020-01-27 09:23 | 公開范圍 | 全部公開 |
君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分:君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分:
君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
區(qū)供銷合作聯(lián)社主要承擔供銷社綜合改革、管理供銷企業(yè)等有關管理職責。
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章;
2、積極參與構建新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營;
3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務,促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展;
4、加快推進現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設,發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡;
5、積極領辦農(nóng)民專業(yè)合作社,幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場,完善行業(yè)協(xié)會服務,建立健全規(guī)范運行機制;
6、參與建設主體多元、功能完備、便民實用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務中心,打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務平臺;
7、建立完善社員代表大會制度,引導社員參與基層社經(jīng)營管理活動;
8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶,積極組建行業(yè)協(xié)會;
9、推進企業(yè)并購重組,著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源等領域龍頭企業(yè),增強為農(nóng)服務實力,支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程;
10、大力引進和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術人才,實行人才興社戰(zhàn)略;
11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)、機構設置
供銷聯(lián)社內(nèi)設4個職能股室:辦公室、財務審計股、業(yè)務股和安保股;核定區(qū)供銷社機關全額撥款事業(yè)編制10名,其中理事會主任1名,副主任3名,監(jiān)事會主任1名,股級領導職數(shù)5名。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:區(qū)供銷聯(lián)社資產(chǎn)管理辦公室。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入;支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預算,2020年年初預算數(shù)371.65萬元,其中一般公共預算撥款371.65萬元(其中經(jīng)費撥款371.65萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。上級補助收入0萬元,其他收入 0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了5萬元,減少了1.33%。減少的主要原因為過苦日子,壓宿一般性支出。
(二)支出預算,2020年年初預算數(shù)371.65萬元,比去年支出減少了1.33%,其中,社會保障和就業(yè)支出56.34萬元,醫(yī)療健康支出11.24萬元,住房保障支出12.26萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出291.81萬元。支出較上年減少了5萬元,減少的主要原因為過苦日子,壓宿一般性支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)371.65萬元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出:單位一般公共預算基本支出231.15萬元,較上年減少了0.5萬元,下降的主要原因為過緊日子,壓縮公用經(jīng)費,其中:
人員經(jīng)費208.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費22.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
(二) 項目支出:單位一般公共預算項目支出140.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,項目支出較上年減少了4.5萬元,減少的主要原因為過苦日子,壓宿一般性支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經(jīng)費
2020年我單位本級和資產(chǎn)管理辦公室二級機構(僅含公務員管理及參公管理單位)的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款62.92萬元,較 2019 年預算減少了3.73萬元,降低了5.6%,主要原因是履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
(二)、“三公”經(jīng)費預算
2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.9萬元,其中:因公出國(境)
費0萬元,公務用車購置及運行費3萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3萬元),公務接待費4.9萬元。
2020年預算數(shù)比 2019 年預算數(shù)減少1.1萬元,下降12.22%, 其中:公務接待費減少1.1萬元、公務用車購置及運行費與上年持平,主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費和因公出國(境)任務支出。
(三)、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。
(四)、政府采購情況
2020年本單位沒有政府采購。
(五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日,本單位年末保有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。2020年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目 2 個,涉及一般公共預算撥款 140.5萬元;納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目 1 個,涉及一般公共預算撥款100萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表