一、部門職能
政府辦主要負(fù)責(zé)區(qū)政府機(jī)關(guān)行政管理,政府單位協(xié)調(diào),經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況研究,文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿的起草,行政復(fù)議,民族宗教,后勤服務(wù)等工作。
二、單位構(gòu)成
政府辦系統(tǒng)部門預(yù)算包括政府辦、經(jīng)研中心、經(jīng)協(xié)辦、后勤服務(wù)中心、招待所等5家單位。
三、2016年度部門決算表(公開(kāi)表格附后)
公開(kāi)01表 收入支出決算總表
公開(kāi)02表 收入決算表
公開(kāi)03表 支出決算表
公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽(yáng)市君山區(qū)政府辦決算的基本情況(含下設(shè)4家單位決算數(shù))
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)1727.57萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1727.57萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)1727.57萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1727.57萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出1696.07萬(wàn)元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出694.25萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出1001.82萬(wàn)元;
(2)本年度項(xiàng)目支出31.5萬(wàn)元,其中:行政事業(yè)類項(xiàng)目支出31.5萬(wàn)元。
3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)182.66萬(wàn)元,比公開(kāi)的部門預(yù)算數(shù)減少6.88萬(wàn)元,主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比預(yù)算減少0萬(wàn)元,降低0%;公務(wù)接待費(fèi)支出79.31萬(wàn)元,比預(yù)算減少1.69萬(wàn)元,降低 2.09%,公務(wù)接待共1240批9950人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為103.35萬(wàn)元,比預(yù)算減少5.19萬(wàn)元。
4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年支出0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
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