2020年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門職責
主要職責是:
(一)擬訂全區(qū)社會醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標準并組織實施。
(二)貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實全市具體實施辦法,建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施全區(qū)長期護理保險制度改革。落實離休干部醫(yī)療保障待遇政策。
(四)落實全市城鄉(xiāng)統一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
(五)貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,落實市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(六)貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,指導和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應用。
(七)貫徹執(zhí)行市有關協議醫(yī)藥機構協議和支付管理辦法,執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
(八)負責全區(qū)醫(yī)療保障經辦管理工作和公共服務體系和信息化建設。落實市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經辦業(yè)務工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策,執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。
(九)貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負責全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
(十)完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局單位內設科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務管理股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務和法規(guī)股。
所屬事業(yè)單位是:岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心。。
(二)決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:局機關本級決算、君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心。
第二部分 岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計6363.74萬元。與2019年相比,收、支總計各減少1245萬元,下降16.37%,主要是君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī);饏^(qū)級財政配套減少,因本年所執(zhí)行新的文件依據發(fā)生變更。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2118.42萬元,其中:財政撥款收入2118.42萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2128.9萬元,其中:基本支出175.73萬元,占8.25%;項目支出1953.17萬元,占91.75%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計6363.74萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少1245萬元,下降16.37%,主要是君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金區(qū)級財政配套減少,因本年所執(zhí)行新的文件依據發(fā)生變更。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2113.5萬元,占本年支出合計的99.28%,與2019年相比,財政撥款支出減少1219萬元,下降36.58%,主要是君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī);饏^(qū)級財政配套減少,因本年所執(zhí)行新的文件依據發(fā)生變更。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2113.5萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.2萬元,占0.01%;社會保障和就業(yè)(類)支出141.56萬元,占6.7%;衛(wèi)生健康(類)支出1663.72萬元,占78.72%;農林水(類)支出294.88萬元,占13.95%;住房保障(類)支出13.14萬元,占0.62%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為3096.4萬元,支出決算數為2113.52萬元,完成年初預算的68.25%,其中:
1、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.2萬元,較年初預算增加0.2萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。
年初預算為141.63萬元,支出決算為122.71萬元,完成年初預算的86.64%,決算數小于年初預算數的主要原因是:財政下達指標時指標功能科目有調整,以致行政運行(項)支出節(jié)約18.92萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為16.07萬元,支出決算為17.97萬元,決算數大于年初預算數主要原因年中招考錄用三人,年初沒有納入預算。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對工傷保險基金的補助(項)。
年初預算為0.99萬元,支出決算為0.89萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:財政下達指標時指標功能科目有調整,以致財政對工傷保險基金的補助(項)支出節(jié)約0.1萬元。
5、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.81萬元,較年初預算增加0.2萬元,年初沒有安排預算,為年中追加。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項)。
年初預算為7.53萬元,支出決算為7.53萬元,決算數和年初預算數一致。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務員醫(yī)療補助(項)
年初預算為1.32萬元,支出決算為1.32萬元,決算數和年初預算數一致。
8、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款) 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)。
年初預算為520.1萬元,支出決算為423.99萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助以實際人數的發(fā)生額為準,支出節(jié)約96.11萬元。
9、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款) 財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項)。
年初預算為2238.8萬元,支出決算為859萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:因本年所執(zhí)行新的文件依據發(fā)生變更,君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金區(qū)級財政配套減少,財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項)支出節(jié)約1379.8萬元。
10、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款) 其他醫(yī)療救助支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為193.23萬元,較年初預算增加193.23萬元,主要原因是:其他醫(yī)療救助支出(項)為中央、省級財政下達指標。
11、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項)。
年初預算為158.14萬元,支出決算為177.85萬元,完成年初預算的112.46%,決算數大于年初預算數的主要原因是:2019年有結余資金,財政下達指標時指標功能科目有調整,以致行政運行支出超出預算數19.71萬元。
12、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為294.88萬元,較年初預算增加193.23萬元,主要原因是:其他扶貧支出(項)為中央、省級財政下達指標。
13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為11.86萬元,支出決算為13.14萬元,決算數大于年初預算數主要原因年中招考錄用三人,年初沒有納入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出175.73萬元,其中:
人員經費155.04萬元,占基本支出的88.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費20.69萬元,占基本支出的11.77%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為15.08萬元,支出決算為8.13萬元,完成預算的53.91%,其中:
無因公出國(境)費支出預算與決算。
公務接待費支出預算3.74萬元,支出決算為3.74萬元,完成預算的100%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算與上年相比減少0.16萬元,下降4.22 %,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為11.34萬元,支出決算為4.39萬元,完成預算的38.71%,決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少4.39萬元,下降4.13%,下降的主要原因為厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算3.74萬元,占46%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.39萬元,占54%。其中:
1、公務接待費支出決算為3.74萬元,全年共接待來訪團組、來賓76批次,接待人次632人次(不包括陪同人員),主要是出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內公務活動用餐費用。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.39萬元,其中:公務用車運行維護費4.39萬元,主要是公務車的維修維護費、燃料費、過橋過路費、保險費及安全獎勵費用等支出,截至2020年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入15.4萬元;年初結轉和結余0萬元;支出15.4萬元,其中基本支出0萬元,項目支出15.4 萬元;年末結轉和結余0萬元。
九、關于2020年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
一、加強組織領導,明確職責分工。一是領導小組負責全面領導我局預算績效管理工作。二是由財務股負責組織、協調、指導各預算執(zhí)行股室開展績效監(jiān)管工作。
二、績效跟蹤突出重點。結合我局民生重點工程,金額較大的城鄉(xiāng)居民醫(yī);痦椖亢吐毠めt(yī)療保險基金項目進行跟蹤,并對我局部門整體績效進行了考核。
(二)部門決算中項目績效自評結果
君山區(qū)職工醫(yī)保包括職工基本醫(yī)療、公務員醫(yī)療、大病互助和特殊人群四個險種,2020年末職工醫(yī)保參?側藬11830人(在職6330人,退休5500人),全年完成基金征繳收入7108萬元。2020年10月份職工基本醫(yī)療和大病互助納入市級統籌。2020年度我中心收到基金征繳項目財政撥款417.88萬元,用于醫(yī)療保險基金的兌付。君山區(qū)2020年職工醫(yī);鹬С鰹4771.34萬元,包括職工基本醫(yī)療支出2324.02萬元,職工個人賬戶支出2082.3萬元,大病互助支出85.18萬元,特殊人群支出80.46萬元。
2020年度城鄉(xiāng)居民醫(yī);I集資金18036.72萬元。資金來源:個人和部門資助參保資金為5592.74萬元;各級配套資金為12425.8萬元,其中:中央財政7455.5萬元、省級財政1988.1萬元、市級財政1400.7萬元的資金直接劃入市級統籌基金專戶;利息收入16.73萬元。(君山區(qū)和岳陽樓區(qū)等4個區(qū)列入市本級后,自2017年起,取消了城鄉(xiāng)居民醫(yī);鹭斦䦟簦蕯祿赡苡悬c差異。區(qū)級配套資金是由區(qū)醫(yī)療保障事務中心向區(qū)人民政府申請后按照標準,在規(guī)定時間內,將1581.5萬元轉入市級統籌財政專戶(抵扣了2019年度區(qū)級財政配套資金)。
(三)、以部門為主體開展的重點績效評價結果
在區(qū)委、區(qū)政府和市醫(yī)保局的正確領導下,我局認真貫徹以人民健康為中心的工作理念,緊緊圍繞醫(yī)保扶貧、待遇保障、基金征繳全覆蓋、打擊欺詐騙保,維護基金安全等方面取得了一定的成效。2020年居民醫(yī)保和職工醫(yī)保237216人參保,實行參保全覆蓋。落實“六穩(wěn)”政策,減免企業(yè)91家,減免金額107.7萬元;醫(yī)療救助8113人次,救助金額444.5萬元;健康扶貧“一站式”結算3883人次,基本醫(yī)療738.19萬元,各項綜合保障 232.66萬元。共核查協議醫(yī)療機構464家次,約談3 家,限期整改41家,通報批評5家,完成全區(qū)70家醫(yī)藥機構監(jiān)管全覆蓋,其中我局基金基金監(jiān)管股完成51家醫(yī)藥機構檢查96.92萬元。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年度機關運行經費支出20.69萬元。比年初預算數增加1.88萬元,上升9.99%。主要原因年中招考錄用三人,相關費用增加。
(二)一般性支出情況
2020年 本部門無開支會議費開支。
(三)政府采購支出情況
本部門2020年度無政府采購。
(四)國有資產占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費:反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件點擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局整體支出績效評價報告.docx