2022年君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
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(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預算
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(四)政府采購情況
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責職責范圍內(nèi)的醫(yī)療保障關系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止等經(jīng)辦事務。
2、負責職責范圍內(nèi)的醫(yī)療保障基金(費)、離退干部統(tǒng)籌金的管理、運營、結算等經(jīng)辦事務。
3、擬定職責范圍內(nèi)的醫(yī)療保障經(jīng)辦事務的操作流程及與流程相關的管理辦法。
4、擬定職責范圍內(nèi)的基本醫(yī)療保障個人賬戶管理工作的規(guī)范、對賬制度及統(tǒng)籌基金的事務管理規(guī)范。
5、參與擬定與職責范圍內(nèi)的保障經(jīng)辦事務相關的藥品目錄、診療項目目錄、醫(yī)療服務設施標準、住院服務標準、康復性治療目錄以及費用結算辦法;訂立醫(yī)療機構、零售藥店服務協(xié)議并組織實施。
6、負責對職責范圍內(nèi)的保障基金財務報表的匯總編制,定期公布基金收支情況,承擔基金內(nèi)部審計工作。
7、承擔區(qū)醫(yī)療保障局交辦的其他事項。
(二)機構設置
內(nèi)設4個股室。具體為:綜合辦公室、財務股、醫(yī)療審核結算和特門股、稽查審計監(jiān)督股。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 1870.07 萬元,其中,一般公共預算撥款 1870.07萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。由于本單位2021年沒有單獨編制預算,因此收入增減無法進行比較。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算 1870.07 萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出20.24萬元,衛(wèi)生健康支出1837.58萬元,住房保障支出12.25萬元。由于本單位2021年沒有單獨編制預算,因此支出增減無法進行比較。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 1870.07 萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出20.24萬元,占1.08%;衛(wèi)生健康支出1837.58萬元,占98.26%;住房保障支出12.25萬元,占0.66%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù) 223.3 萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費198.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費 24.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
由于本單位2021年沒有單獨編制預算,因此基本支出增減無法進行比較。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算1646.77萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中: 財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 支出 1538.42 萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī);饏^(qū)級補助資金方面;財政對職工基本醫(yī)療保險基金 支出 48.35 萬元,主要用于離休干部及配偶、軍轉(zhuǎn)干醫(yī)療補助等方面;工作專項經(jīng)費支出 60 萬元,主要用于單位專項工作運作支出等方面;由于本單位2021年沒有單獨編制預算,因此項目支出增減無法進行比較。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本部門一 家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費24.67萬元,與上年沒有對比主要是去年在一級機構合并預算,今年單獨預算。
。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門機關行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。與上年沒有對比主要是去年在一級機構合并預算,今年單獨預算。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人次,內(nèi)容為無;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人次,內(nèi)容為無;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0 萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 1輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術用車0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車1 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 1870.07 萬元,其中,基本支出 223.3 萬元,項目支出 1646.77 萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)