岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分:岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分:
岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),組織實施全區(qū)退役軍人事務發(fā)展規(guī)劃和政策;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
3、組織指導全區(qū)退役軍人教育培訓工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、貫徹落實國家、省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策,會同有關(guān)部門制定相關(guān)工作辦法,并組織實施。
5、組織協(xié)調(diào)落實全區(qū)移交地方的離休退伍軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織指導全區(qū)傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。承擔全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導全區(qū)軍供服務保障工作。
7、組織和指導全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導實施。
8、負責全區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作,審核擬列入?yún)^(qū)以上重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實;開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)、機構(gòu)設置
根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設科室4個:辦公室、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股、政策法規(guī)和思想政治股。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件19、20、21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入;支出既包括保障機關(guān)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算768.23萬元,其中:一般公共預算撥款768.23萬元(其中經(jīng)費撥款768.23元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了157.5萬元,上漲了25.79%,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了149.4萬元 ,工資福利支出增加了5.11萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,商品服務支出增加2.99萬元。主要原因是扶貧攻堅和抗擊新冠肺炎疫情,使本年度的商品及服務支出有所增加。
(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)768.23萬元,比去年支出上漲了25.79%,其中,社會保障和就業(yè)支出751.88萬元,衛(wèi)生健康支出7.22萬元,住房保障支出9.13萬元,一般公共服務支出0萬元,國防支出0萬元。支出較上年增加157.5萬元,主要是基本支出增加了8.1萬元,項目支出增加了149.4萬元。主要原因是扶貧攻堅和項目增加,使本年度的人員經(jīng)費和商品及服務支出有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算768.23萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出751.88萬元,占97.87%;衛(wèi)生健康支出7.22萬元,占0.94%;住房保障支出9.13萬元,占1.19%。具體安排情況如下:
(一) 、一般公共預算基本支出146.83萬元,其中:
人員經(jīng)費128.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費18.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了8.1萬元,上漲了5.84%,上漲的主要原因為扶貧攻堅和本年度突發(fā)的抗擊新冠肺炎疫情,使本年度的商品及服務支出有所增加。
(二)、一般公共預算項目支出621.4萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項,項目支出較上年增加了149.4萬元,主要是2021年運轉(zhuǎn)經(jīng)費等項目資金預算。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款57.45萬元,較 2020年預算增加了11.79萬元,較上年上漲了25.82%,主要原因是扶貧攻堅和抗擊新冠肺炎疫情,使本年度的商品及服務支出有所增加。
(二)、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8萬元,其中:因公出國(境)
費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3萬元(其他交通費用為公務車平臺運行維護費)),公務接待費3萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020年預算數(shù)減少0萬元,下降0%, 其中:因公出國(境)費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0萬元、公務接待費減少0萬元,“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020年預算數(shù)持平。
(三)、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
(四)、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底,岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺(套)。2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為768.23萬元,其中,基本支出146.83萬元,項目支出621.4萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表