91最新国产视频_亚洲男人中文字幕一区_97在线视频精品播放_欧美亚洲日韩精品国产

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部部門決算說(shuō)明
來(lái)源:君山區(qū)財(cái)政局   日期: 2022-08-08
瀏覽量: 1 | | | |

  2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)組織部部門決算

  目錄

  第一部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)組織部單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  岳陽(yáng)市君山區(qū)組織部

  單位概況

  一、 部門職責(zé)

  1、研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè),加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位黨組織、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨組織、鎮(zhèn)(街道)社區(qū)和農(nóng)村黨組織建設(shè);主管黨員的管理和發(fā)展工作,協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作;針對(duì)新情況、新問(wèn)題,開展黨的建設(shè)理論研究。

  2、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家干部人事工作的方針和政策,開展干部人事工作的政策研究和調(diào)查研究,實(shí)施干部人事法規(guī)制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查;指導(dǎo)全區(qū)干部人事工作,推進(jìn)干部人事制度改革;研究制訂全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負(fù)責(zé)全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo);加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)、選拔優(yōu)秀年輕干部、女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部;研究制訂全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)的目標(biāo)規(guī)劃和政策措施;指導(dǎo)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子的政治建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)科級(jí)干部選拔任用工作,選優(yōu)配強(qiáng)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子;負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的年度考核工作;指導(dǎo)全區(qū)干部人事檔案管理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員(以下簡(jiǎn)稱“參公人員”)、事業(yè)單位副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部及離退休人員的人事檔案管理工作。

  3、負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作。制定干部教育培訓(xùn)的政策、規(guī)劃;負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)組織部門下達(dá)我區(qū)的干部調(diào)訓(xùn)任務(wù),組織全區(qū)干部教育培訓(xùn)計(jì)劃、規(guī)劃的實(shí)施;研究探索干部教育培訓(xùn)工作的新形式、新方法。

  4、負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員(參公人員)的管理工作,組織開展公務(wù)員(參公人員)行為規(guī)范建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和能力素質(zhì)建設(shè),做好公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的分析研判,落實(shí)公務(wù)員(參公人員)職務(wù)與職級(jí)并行政策;負(fù)責(zé)事業(yè)單位的參照公務(wù)員法管理申報(bào)工作。

  5、負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)制度與干部人事制度改革,制訂和參與制訂全區(qū)組織、干部、人才工作的重要政策和制度。

  6、負(fù)責(zé)全區(qū)組織、干部、人才工作的檢查監(jiān)督,完成上級(jí)組織部門下達(dá)的調(diào)研課題研究,及時(shí)向區(qū)委和上級(jí)組織部門反映重要情況,提出建議。

  7、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策,特別是干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督;承辦全區(qū)副科級(jí)及以上干部因私出國(guó)(境)的審查審批工作。

  8、貫徹落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于人才工作的政策措施,加強(qiáng)全區(qū)人才的政治引領(lǐng)和政治吸納;研究制訂全區(qū)人才政策,完善人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用機(jī)制,優(yōu)化人才流動(dòng)配置、服務(wù)保障機(jī)制;履行組織部門對(duì)人才工作的牽頭抓總職責(zé),加強(qiáng)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和績(jī)效考核;負(fù)責(zé)全區(qū)各類人才的培養(yǎng)選拔。

  9、貫徹落實(shí)老干部工作的政策規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,制定全區(qū)老干部工作的相關(guān)措施;負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的安置、管理和服務(wù)工作,指導(dǎo)督促全區(qū)老干部的政治、生活待遇的落實(shí),協(xié)助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作;組織指導(dǎo)全區(qū)老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)老干部的政治理論學(xué)習(xí),指導(dǎo)全區(qū)老干部的思想政治工作,指導(dǎo)各級(jí)黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè);負(fù)責(zé)辦好區(qū)老干部活動(dòng)場(chǎng)所;組織指導(dǎo)全區(qū)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文化、體育活動(dòng),豐富老干部的精神文化生活;密切同老干部的聯(lián)系,定期或不定期走訪看望老干部,開展慰問(wèn)活動(dòng),召開座談會(huì)和情況通報(bào)會(huì),負(fù)責(zé)老干部參加有關(guān)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的組織工作;負(fù)責(zé)宣傳老干部工作的方針、政策,宣傳老干部和老干部工作中的先進(jìn)典型,評(píng)比表彰全區(qū)老干部和老干部工作中的先進(jìn)集體和個(gè)人;負(fù)責(zé)調(diào)查研究全區(qū)老干部工作情況,為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)和建議,及時(shí)解決老干部工作中的突出問(wèn)題,總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查;負(fù)責(zé)做好老干部來(lái)信來(lái)訪工作,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門處理老干部信訪問(wèn)題,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;負(fù)責(zé)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。

  10、統(tǒng)一管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

  11、完成區(qū)委及市委組織部交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有7個(gè):辦公室、黨建辦公室(加掛黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室牌子)、干部辦公室(人才辦牌子、干部檔案信息室)、公務(wù)員管理室、干部監(jiān)督室、區(qū)直機(jī)關(guān)工委辦、老干辦,另有副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心和副科級(jí)事業(yè)單位老干部活動(dòng)中心。

 。ǘQ算單位構(gòu)成

  岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:本部門只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

  第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2021年度部門決算表(見(jiàn)附件,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入)

  第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2021年度部門決算情況說(shuō)明(由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)641.55萬(wàn)元。與上年相比,減少100萬(wàn)元,下降13.44%,較上年減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)617.46萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入617.46萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)641.55萬(wàn)元,其中:基本支出641.55萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)641.55萬(wàn)元,比上年減少100萬(wàn)元,下降13.44%,較上年減少的主要原因?yàn)槭菂栃泄?jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出641.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少76萬(wàn)元,下降10.53%,主要是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出641.55萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出455.34萬(wàn)元,占70.97%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出141.11萬(wàn)元,占22%;衛(wèi)生健康(類)支出10.32萬(wàn)元,占1.61%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出18.39萬(wàn)元,占2.87%;住房保障(類)支出16.38萬(wàn)元,占2.55%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為660.86萬(wàn)元,支出決算數(shù)為641.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.08%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)

  (1)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.78萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加1.78萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

 。2)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為298.24萬(wàn)元,支出決算為445.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的149%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:召開各類會(huì)議,日常開支增加。

  (3)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為54.2萬(wàn)元,支出決算為8.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的15%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:遵循厲行節(jié)儉原則,壓縮支出。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

 。1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))

  年初預(yù)算為193.98萬(wàn)元,支出決算為46.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的24%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位有部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一劃入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放。

 。2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為20.54萬(wàn)元,支出決算為20.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng),主要原因是人員無(wú)基本變動(dòng)。

 。3)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為49.97萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

 。4)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為64.1萬(wàn)元,支出決算為23.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的36%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位有部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一劃入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放。

 。5)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為1.23萬(wàn)元,支出決算為1.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng),主要原因是人員無(wú)基本變動(dòng)。

  3、衛(wèi)生健康支出(類)

  (1)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

  年初預(yù)算為13.78萬(wàn)元,支出決算為9.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的70%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位有部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一劃入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放。

  (2)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.69萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

  4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為18.39萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

  5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

  年初預(yù)算為14.79萬(wàn)元,支出決算為16.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是人員無(wú)基本變動(dòng)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出641.55萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)503.49萬(wàn)元,占基本支出的78.48%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)138.06萬(wàn)元,占基本支出的21.52%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11萬(wàn)元,支出決算為10.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.45%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,( 由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11萬(wàn)元,支出決算為10.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少2萬(wàn)元,下降15.82%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置;與上年持平,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車;與上年持平,主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.28萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.28萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.28萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次297個(gè)、接待人次1482人次(不包括陪同人員)。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.06萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)基本持平;與上年決算數(shù)基本持平,主要原因是本單位厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.42萬(wàn)元,用于召開各類人事會(huì)議,人數(shù)350人,主要內(nèi)容為組織、人事業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)1.1萬(wàn)元,主要用于各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)30人,主要內(nèi)容為人事檔案管理標(biāo)準(zhǔn)等方面培訓(xùn);沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

  組織對(duì)“組織部”1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出641.55萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,認(rèn)真落實(shí)全市組織工作要點(diǎn)和抓黨建促鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)任務(wù)清單等各項(xiàng)新部署新要求。

 。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  本單位無(wú)項(xiàng)目支出,故未展項(xiàng)目自評(píng),無(wú)自評(píng)結(jié)果。

  (3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  以本單位為主體的開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年君山區(qū)組織部整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)部委會(huì)研究同意,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

  第四部分

  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部部門決算公開表格

  2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部部門決算公開表格.XLS

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc