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2022年君山區(qū)港航管理所部門預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-27
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  2022年君山區(qū)港航管理所部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  (二)機構(gòu)設置

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  (二)支出預算

  四、一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

  (二)項目支出

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  (二)“三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

 。ㄋ模┱少徢闆r

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  (六)預算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表(空表)

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)(空表)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)(空表)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表(空表)

  20、財政專戶管理資金預算支出表(空表)

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于水路運輸?shù)姆结樥,確保搶險救災,國家重點物資運輸?shù)暮竭\暢通提供保障。

  2、根據(jù)行政主管部門委托,負責區(qū)域內(nèi)港口、碼頭及岸線安全監(jiān)管,監(jiān)督檢查港口水路運輸經(jīng)營許可,營運船舶的營運證辦理,維護正常的經(jīng)營秩序。

  3、負責港區(qū)內(nèi)貨港費、停泊費、岸線(灘地、水域)使用費等相關(guān)水上交通規(guī)費(已取消)。

  4、完成上級業(yè)務主管部門交辦的其他任務。

 。ǘC構(gòu)設置

  君山區(qū)港航管理所內(nèi)設機構(gòu)辦公室、人事財務室,柳林洲站、錢糧湖站。領(lǐng)導職數(shù)所長1名,副所長2名。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  君山區(qū)港航管理所部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算有126.13萬元,其中,一般公共預算撥款 126.13萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入  0萬元。收入較去年減少 9.04萬元,主要是工資福利支出減少,因為機構(gòu)改革,今年比去年在編人員減少。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算126.13 萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出 5.66  萬元,衛(wèi)生健康支出  2.8 萬元,交通運輸支出 113.68萬元,住房保障支出  3.99 萬元。支出較去年減少 9.04萬元,主要是工資福利支出減少,因為機構(gòu)改革,今年比去年在編人員減少。

  說明:2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算126.13 萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出 5.66  萬元,占4.44  %;衛(wèi)生健康支出  2.8 萬元,占 2.21%;交通運輸支出 113.68萬元,占90.19 %;住房保障支出  3.99 萬元,占3.16%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù) 68.13萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費60.69 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費7.44 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年減少39.04萬元,下降36.43%,下降的主要原因為機構(gòu)改革,今年比去年在編人員減少。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算58萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中(按照項目的名稱進行說明):水上交通安全視頻監(jiān)控中心支出28萬元,主要用于設備租憑、維修及勞務費等方面;航道養(yǎng)護費用支出30萬元,主要用于公務用車、勞務費等方面;項目支出較上年或增加  30 萬元,增加的主要原因是2022年 航道養(yǎng)護費用在2021年的項目申報是由上級主管單位申報,在2021年本單位在財政系統(tǒng)上線,項目申報由本單位自主申報 。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 7.44萬元,比上年預算減少 2.19 萬元,下降 23 %,主要是因為機構(gòu)改革人員減少,單位機關(guān)運行經(jīng)費也減少了。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 4.3 萬元,其中,公務接待費   0.5萬元,公務用車購置及運行費 3.8萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 3.8萬元),因公出國(境)費   0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少 4 萬元,主要是按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0.31萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)30人,主要內(nèi)容為水上安全作業(yè)知識宣講;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算  0 萬元;工程類采購預算 0  萬元;服務類采購預算 0  萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 0輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車  0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備   0臺,單位價值100萬元以上專用設備   0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為  126.13 萬元,其中,基本支出 68.13  萬元,項目支出 58  萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)港航管理所部門2022年部門預算表.xlsx