2022年君山區(qū)總工會(huì)部門(單位)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少(gòu)情況
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針,圍繞黨和國(guó)家工作大局,貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會(huì)的工作部署,指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。
2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》,組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針,認(rèn)真履行引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任,切實(shí)承擔(dān)維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé),組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作。
3、對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會(huì)反映職工的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的的擬訂;參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理;維護(hù)女職工的特殊權(quán)益。
4、協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導(dǎo)職工生活、社會(huì)保障等方面的工作;組織和指導(dǎo)職工開展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng)。
5、會(huì)同區(qū)有關(guān)部門共同做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范和區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)(工作)者的推薦、評(píng)選工作;負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市、區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)、工人先鋒號(hào)獲得者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作;研究制定工會(huì)組織興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
7、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
1、我單位為群眾部門,公有編制4個(gè),其中行政編制4個(gè)。2019年現(xiàn)有在編在崗人員6人,其中行政編制5人,事業(yè)編制1人,社會(huì)化工會(huì)工作者6人,退休8人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)共3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、法律保障部(加掛君山區(qū)困難職工幫扶中心)、女工部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 155.78 萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款 155.78 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬(wàn)元。收入較去年增加12.84萬(wàn)元,主要是勞模療休養(yǎng)專項(xiàng)補(bǔ)助增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算155.78萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù) 108.57 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 38.11 萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 3.94 萬(wàn)元,住房保障支出 5.16 萬(wàn)元。支出較去年增加 12.84 萬(wàn)元,主要是勞模療休養(yǎng)專項(xiàng)支出增加。
說(shuō)明:“2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異!
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門支出預(yù)算155.78萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù) 108.57 萬(wàn)元,占69.69%;社會(huì)保障和就業(yè)支出 38.11 萬(wàn)元,占24.46%;衛(wèi)生健康支出 3.94 萬(wàn)元,占2.53%;住房保障支出 5.16 萬(wàn)元,占3.32%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 116.78 萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:
人員經(jīng)費(fèi) 103.62萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi) 13.16萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加7.4 萬(wàn)元,上升6.34%,上升的主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 39 萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中(按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說(shuō)明): 困難職工幫扶救助支出 9萬(wàn)元,主要用于困難職工幫扶等方面;社會(huì)化工會(huì)工作者經(jīng)費(fèi) 支出8萬(wàn)元,主要用于社會(huì)化工會(huì)工作者的工資福利方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工業(yè)園工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元,主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、工業(yè)園工會(huì)工作方面;區(qū)勞模管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元主要用于全區(qū)勞模管理、勞模療休養(yǎng)方面。項(xiàng)目支出較上年增加 5.44 萬(wàn)元,增加的主要原因是2022年勞模療休養(yǎng)項(xiàng)目增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.13萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加1.08萬(wàn)元,上升 8.23%,主要是增加增加了一名工作人員導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少10.49萬(wàn)元,下降100%,主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求,進(jìn)一步壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車 0輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 155.78 萬(wàn)元,其中,基本支出 116.78 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 39 萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)