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區(qū)發(fā)改和工信局2015年度部門(mén)決算情況公開(kāi)
來(lái)源:未知來(lái)源   日期: 2016-06-03
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一、部門(mén)職能

發(fā)改和工信局作為政府的組成部門(mén),是綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策,進(jìn)行總量平衡,指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門(mén)。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、工信四線工作。

二、單位構(gòu)成

發(fā)改和工信局設(shè)9個(gè)職能股(室)辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項(xiàng)目管理辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術(shù)進(jìn)步股、資源電力股。

三、2015年度部門(mén)決算表(公開(kāi)表格附后)

公開(kāi)01表 收入支出決算總表

公開(kāi)02表 收入決算表

公開(kāi)03表 支出決算表

公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽(yáng)市君山區(qū)發(fā)改和工信局決算的基本情況(含下設(shè)2家單位決算數(shù))

(一)發(fā)改局決算情況說(shuō)明

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)1263.55萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1263.55萬(wàn)元。本年度支出總計(jì) 1263.55萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1053.55萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出50.00萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出90.00萬(wàn)元、其他支出70.00萬(wàn)元。

2、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出352.27萬(wàn)元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出174.92萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出177.35萬(wàn)元;

(2)本年度項(xiàng)目支出841.28萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出701.28萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出50.00萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出90.00萬(wàn)元。

3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)18.55萬(wàn)元,比公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)減少33.29萬(wàn)元,主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為:公務(wù)接待費(fèi)支出10.54萬(wàn)元,比預(yù)算減少29.96萬(wàn)元,公務(wù)接待共128批880人次。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為8.01萬(wàn)元,比預(yù)算減少3.33萬(wàn)元。

(二)工信局決算情況說(shuō)明

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)248.57萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入248.57萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.43萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)248.57萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出2.40、科學(xué)技術(shù)支出51.56、其他支出194.61。

2、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出248.57萬(wàn)元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出 172.13萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出76.43萬(wàn)元;

3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)12.34萬(wàn)元,比公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)減少3.05萬(wàn)元,主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為:公務(wù)接待費(fèi)支出4.8萬(wàn)元,比預(yù)算減少4.92萬(wàn)元,公務(wù)接待共96批178人次。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為7.5萬(wàn)元,比預(yù)算增加1.83萬(wàn)元。

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                         工信決算公開(kāi)表