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中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委辦公室2018年部門決算公開說(shuō)明
來(lái)源:區(qū)委辦公室   日期: 2019-08-19
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區(qū)委辦2018年度部門決算公開說(shuō)明

目錄

第一部分 君山區(qū)委辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)委辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購(gòu)情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)委辦公室2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

君山區(qū)委辦公室2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分

中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委辦公室概況

一、主要職能

區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機(jī)構(gòu),是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)委日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé):

1.負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書的處理;圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研、政策研究;參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話和其他文稿;負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān);負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委重大方針政策、重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查;負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí);協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系;負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排,負(fù)責(zé)區(qū)委常委的秘書工作。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公自動(dòng)化、信息化的規(guī)劃指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作計(jì)劃制定、保密宣傳教育、保密行政執(zhí)法、保密審查界定、保密隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理;負(fù)責(zé)中央文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要文件的傳遞工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)重大活動(dòng)的安排接待。

5.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)與事務(wù)管理工作。

6.負(fù)責(zé)本辦離退休干部職工的管理服務(wù)工作。   

7.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)、區(qū)委辦公室的經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及財(cái)務(wù)管理。

8.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、后勤保障和車輛管理工作。

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:秘書室、總值班室、法規(guī)室(加掛區(qū)委法規(guī)室牌子)、綜調(diào)信息室、督查室(對(duì)外稱區(qū)委督查室)、機(jī)要密碼室保密室、改革指導(dǎo)協(xié)調(diào)室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺(tái)灣事務(wù)管理室、財(cái)經(jīng)室、檔案宣傳教育和業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、政工行財(cái)室以及君山區(qū)委政策研究中心,F(xiàn)有人數(shù)61人,其中:在職30人,離退休31人。

(二)決算單位構(gòu)成。

中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委辦公室單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:區(qū)委辦本級(jí)和區(qū)委政研中心兩家單位。

 

第二部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委辦公室2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委辦公室2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)1,023.42萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加51.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%。主要原因是工資津補(bǔ)調(diào)標(biāo)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入1,023.42萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1023.42萬(wàn)元,比上年增加5.3%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1,023.42萬(wàn)元,其中:基本支出952.42萬(wàn)元,占本年總支出93.06%。項(xiàng)目支出71萬(wàn)元,占本年總支出6.94%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1023.42萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加51.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%。主要原因是工資津補(bǔ)調(diào)標(biāo)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1023.42萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加52萬(wàn)元,增加5.3%。主要原因是: 工資津補(bǔ)調(diào)標(biāo)。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1023.42萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出833.42萬(wàn)元,占81.43%。農(nóng)林水支出190萬(wàn)元,占18.57%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為851.82萬(wàn)元,支出決算為1,023.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出增加。

按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出316.18萬(wàn)元,比上年增加15.23%。商品和服務(wù)支出205.59萬(wàn)元,比上年減少53.92%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助350.85萬(wàn)元,比上年增加40.62%。其他資本性支出79.8萬(wàn)元,比上年增加4289.92%。項(xiàng)目支出71萬(wàn)元,上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中:商品和服務(wù)支出71萬(wàn)元,上年無(wú)商品和服務(wù)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出952.42萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算撥款支出93.06%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)667.03萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的70.04%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)285.39萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的29.96%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為56.7萬(wàn)元,支出決算數(shù)為26.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的46.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為26.4萬(wàn)元,占100%。公務(wù)接待220批次3360人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少25.49萬(wàn)元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開展情況

按照績(jī)效自評(píng)工作要求,組成以張新文同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案,設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)卷調(diào)查表。采用核查法核查了2018年同級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)容控制制度情況,對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo),進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分,形成了綜合性書面報(bào)告。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我辦扎實(shí)開展各項(xiàng)工作,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

年度部門整體支出績(jī)效情況如下:

1.本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi);“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額控制在預(yù)算以內(nèi)。

2.預(yù)算執(zhí)行方面,基本支出中財(cái)政政策性工資和津補(bǔ)貼有所追加,本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整;預(yù)算資金按規(guī)定管理使用,財(cái)政撥款支出總體控制較好。

3.預(yù)算管理方面,堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化,執(zhí)行控制規(guī)范化、責(zé)任化,監(jiān)督檢查常態(tài)化、同步化。

4.在職責(zé)履行方面,我辦緊緊圍繞區(qū)委生態(tài)“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略,認(rèn)真開展黨辦系統(tǒng)“四個(gè)品牌”創(chuàng)建活動(dòng),積極發(fā)揮參謀助手、協(xié)調(diào)綜合、督促檢查和后勤保障“四大職能”,自覺(jué)服從服務(wù)于全區(qū)改革發(fā)展大局,各項(xiàng)工作取得了明顯成效。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算285.39萬(wàn)元。比2017年減少162.63萬(wàn)元,減少36.30%。主要原因是:三公經(jīng)費(fèi)大幅下降。

(二)政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2、公務(wù)接待費(fèi),反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。3、公務(wù)用維護(hù)費(fèi),反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人_

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載:2018年度中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委辦公室部門決算公開表格.XLS