2022年中共岳陽市區(qū)委辦公室部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
。ǘ叭苯涃M預算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少徢闆r
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機構,是協(xié)助區(qū)委領導同志處理區(qū)委日常工作的機構。主要職責:
1、負責區(qū)委日常文書的處理;圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調研;參與起草區(qū)委領導同志工作報告、講話文稿;負責區(qū)委文件的起草、校核、把關及規(guī)范性文件的審核、備案、清理;負責中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作部署的貫徹落實和督促檢查;負責中央、省、市、區(qū)委及其領導同志重要批示的傳達、催辦、落實;負責區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡協(xié)調工作;負責區(qū)委重要會議的事務工作和區(qū)委領導同志參加重大活動的組織安排,負責全區(qū)重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調工作;承擔區(qū)委領導同志的聯(lián)絡服務工作。
2、負責以區(qū)委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關工作;負責統(tǒng)籌、指導、督促全區(qū)黨組織重大事項報告工作。
3、負責全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理;負責全區(qū)電子政務內網、黨政專用通信網規(guī)劃、建設和管理;負責全區(qū)電子文件管理工作,協(xié)同做好黨政機關電子公文系統(tǒng)安全可靠應用推進、區(qū)直單位信息化建設項目前置審查工作。
4、負責上級黨委領導來區(qū)考察期間的接待工作。
5、負責區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作;負責組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究,統(tǒng)籌協(xié)調有關方面提出改革方案和措施,協(xié)調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部暑和要求;負責向市委改革辦的情況匯報、具體事項請示、資料報送等工作聯(lián)系。
6、負責區(qū)委財經委員會的日常工作;負責圍繞全區(qū)經濟社會發(fā)展的重大問題,組織開展調查研究,分析研判全區(qū)經濟社會發(fā)展形勢;負責督導檢查全區(qū)關于區(qū)委財經委員會決策部署落實情況;負責擬訂財經工作相關文件和工作規(guī)劃。
7、負責區(qū)委外事工作委員會的日常工作;貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī),統(tǒng)籌協(xié)調重要外賓、港澳同胞的來訪接待;辦理區(qū)內公職人員因公出(入)境手續(xù),負責出國(境)人員外事紀律教育,掌握出訪團組(人員)在外工作活動情況。
8、負責貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策和各項涉臺法律、法規(guī);組織指導管理協(xié)調全區(qū)對臺工作,檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策的落實情況;做好對臺宣傳教育工作。
9、負責全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調,全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導,全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
10、負責區(qū)委辦公室系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作;完成區(qū)委交辦的其他工作。
。ǘC構設置
機構改革后,區(qū)委辦公室共設置內設機構13個,全部納入2022年部門部門預算編制范圍。分別是秘書室、總值班室、法規(guī)室(加掛區(qū)委法規(guī)室牌子)、綜調信息室、督查室(對外稱區(qū)委督查室)、機要密碼室保密室、改革指導協(xié)調室、外事管理和港澳事務室、臺灣事務管理室、財經室、檔案宣傳教育和業(yè)務指導室、政工行財室。區(qū)委辦現(xiàn)有人數(shù)60人,其中:在職29人,離退休31人。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算701.55萬元,其中,一般公共預算撥款701.55萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算701.55萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出145.87萬元,衛(wèi)生健康支出16.15萬元,一般公共服務支出518.09萬元,住房保障支出21.44萬元。本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算701.55萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出145.87萬元,占20.79%;衛(wèi)生健康支出16.15萬元,占2.30%;一般公共服務支出518.09萬元,占73.85%;住房保障支出21.44萬元,占3.06 %。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)483.35萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經費416.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經費67.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算218.2萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:業(yè)務工作經費121萬元,機要保密工作經費34.2萬元,全面建成小康社會考核全面深化改革經費63萬元,本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。
。ㄈ┪、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費285.5萬元,本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。
。ǘ叭苯涃M預算:2022年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經費預算數(shù)為18萬元,其中,公務接待費18萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。本單位是本年新增單獨公開預算單位,無上年對比數(shù)。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算2萬元,擬召開4會議,人數(shù)420人內容為區(qū)經濟工作會議、區(qū)黨代會等;培訓費預算3.61萬元,擬開展5次培訓,人數(shù)210人;內容為學習兩會精神,擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為701.55萬元,其中,基本支出483.35萬元,項目支出218.2萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)