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區(qū)衛(wèi)生局2015年度部門決算情況公開
來源:未知來源   日期: 2016-06-10
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單位基本情況

君山區(qū)衛(wèi)生局是區(qū)政府規(guī)劃和管理全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的職能部門,負責全區(qū)疾病預防控制、醫(yī)政、健康教育、血防、婦幼保健和衛(wèi)生監(jiān)督、新型農村合作醫(yī)療等工作。全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)共有17家二級機構,其中全額編制單位8家,包括區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼保健院、區(qū)合管辦、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、柳林血防站、廣興洲鎮(zhèn)血防站、錢糧湖鎮(zhèn)血防站、區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生財務集中核算中心;差額編制單位9家:區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、廣興洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院,許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院,采桑湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院,良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院,柳林社區(qū)衛(wèi)生服務中心(掛靠區(qū)婦幼保健院)、錢糧湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心(掛靠區(qū)中醫(yī)院)、西城社區(qū)衛(wèi)生服務中心。

二、決算基本情況

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計19443.72萬元,其中:財政撥款收入13310.02萬元,上級補助收入1688.90萬元,事業(yè)收入4364.21萬元,其他收入80.59萬元;本年度支出總計17714.44萬元,其中:一般公共服務支出45.98萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17521.08萬元,農林水事務支出147.38。

2、2015年度一般公共預算財政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出2601.65萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經費支出2037.57萬元,公用經費支出564.08萬元;

(2)本年度項目支出8978.65萬元,其中:其他一般公共服務支出45.98萬元,綜合醫(yī)院38萬元,其他公立醫(yī)院支出285.33萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院26萬元,其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出766.63萬元,疾病預防控制機構80.2萬元,衛(wèi)生監(jiān)督機構25.96萬元,婦幼保健機構48.44萬元,重大公共衛(wèi)生專項支出1231.81萬元,其他公共衛(wèi)生支出58.35萬元,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助12.9萬元,新型農村合作醫(yī)療4235.83萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助451萬元,中醫(yī)藥專項20萬元,其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1504.83萬元,其他農業(yè)支出133萬元,水利行業(yè)業(yè)務管理14.39萬元 。

3、2015年度“三公”經費決算情況。本年度“三公”經費支出合計159.22萬元,比公開的部門預算數(shù)減少3.21萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經費的支出。具體項目為:公務接待費支出80.87萬元,比預算減少1.75萬元,公務接待共337批2250人次。公務用車運行維護費支出為78.35萬元,比預算減少1.46萬元。

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