2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局(匯總)部門(mén)決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局概況
一、部門(mén)職責(zé)
我局是主管全區(qū)教育事業(yè)工作的區(qū)政府組成部門(mén),主要職能是貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于教育的方針政策和決策部署,全面落實(shí)區(qū)委工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。具體職責(zé)是:研究擬訂地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理;負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育宏觀(guān)指導(dǎo)與協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)工作;統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi);主管全區(qū)教師工作;統(tǒng)籌管理全區(qū)學(xué)前教育和民辦教育;組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作;統(tǒng)籌管理全區(qū)各學(xué)校的教育管理干部和教師的繼續(xù)教育工作;負(fù)責(zé)全區(qū)各學(xué)校的勤工儉學(xué)、電教儀器裝備、教育信息技術(shù)和信息化建設(shè)、管理工作;負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:1.辦公室(加掛中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)級(jí)辦公室牌子),2.基礎(chǔ)教育股,3.教師工作與政工股,4.計(jì)劃財(cái)務(wù)股(君山區(qū)學(xué)生資助管理中心),5.體衛(wèi)安全股(信訪(fǎng)維穩(wěn)應(yīng)急辦、校車(chē)安全管理辦),6.審計(jì)法規(guī)股(聯(lián)絡(luò)派駐紀(jì)檢組),7.民辦教育股,8.黨建辦。
。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及二級(jí)機(jī)構(gòu)11個(gè)單位決算。其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)中心學(xué)校7個(gè):君山區(qū)柳林洲中心學(xué)校、君山區(qū)西城中心學(xué)校、君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)中心學(xué)校、君山區(qū)許市鎮(zhèn)中心學(xué)校、君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)中心學(xué)校、君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)中心學(xué)校、君山區(qū)采桑湖中心學(xué)校;區(qū)直學(xué)校4個(gè):岳陽(yáng)市第十六中學(xué)、君山區(qū)岳西中學(xué)、君山區(qū)君山小學(xué)、君山區(qū)錢(qián)糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局2021年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附件,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入)
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為28990.34萬(wàn)元,與2020年相比,收、支總計(jì)各增加1867.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.89%。主要原因是系統(tǒng)內(nèi)人員增加及教育民生實(shí)事項(xiàng)目資金投入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)28990.34萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28567.04萬(wàn)元,占98.54%;事業(yè)收入423.29萬(wàn)元,占1.46%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)28990.34萬(wàn)元,其中:基本支出22690.11萬(wàn)元,占78.27%;項(xiàng)目支出6300.23萬(wàn)元,占21.73%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為28567.04萬(wàn)元,與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1873.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.02%。主要原因是系統(tǒng)內(nèi)人員增加及教育民生實(shí)事項(xiàng)目資金投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出28567.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.54%。與2020年度相比,財(cái)政撥款支出增加2122萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.02%,主要原因是系統(tǒng)內(nèi)人員增加及教育民生實(shí)事項(xiàng)目資金投入增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出28567.04萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1.78萬(wàn)元,占0.01%;教育(類(lèi))支出25754.02萬(wàn)元,占90.15%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出2523.52萬(wàn)元,占8.83%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出150.29萬(wàn)元,占0.53%;住房保障(類(lèi))支出137.43萬(wàn)元,占0.48%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22138.65萬(wàn)元,支出決算為28,567.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.04%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.78元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加1.78萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。
2、教育支出(類(lèi))
(1)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為520萬(wàn)元,支出決算為570.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.76%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致行政運(yùn)行支出超年初預(yù)算50.77萬(wàn)元。
。2)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為127.00萬(wàn)元,支出決算為306萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的240.94%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度政府回收民辦快樂(lè)幼兒園增加了投入,年中預(yù)算增加。
。3)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3284萬(wàn)元,支出決算為3599.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.61%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度義務(wù)教育小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,年中預(yù)算追加。
。4)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2862萬(wàn)元,支出決算為3177.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.02%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度義務(wù)教育小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,年中預(yù)算追加。
。5)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1772萬(wàn)元,支出決算為3084.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的174.08%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有中央、省、市上級(jí)教育專(zhuān)項(xiàng)資金撥款,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,導(dǎo)致決算超預(yù)算。
(6)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10052.64萬(wàn)元,支出決算為13081.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.13%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有中央、省、市上級(jí)教育專(zhuān)項(xiàng)資金撥款,及區(qū)財(cái)政年中預(yù)算追加,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致其他普通教育支出超年初預(yù)算3029.03萬(wàn)元。
。7)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為120萬(wàn)元,支出決算為184.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的153.71%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有中央、省、市上級(jí)教育專(zhuān)項(xiàng)資金撥款,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,導(dǎo)致中等職業(yè)教育決算超年初預(yù)算64.45萬(wàn)元。
。8)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加100萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。
。9)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.33萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加3.33萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。
。10)特殊教育(款)工讀學(xué)校教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加15萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。
。11)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為744萬(wàn)元,支出決算為1063萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的142.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,導(dǎo)致其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))支出增加319萬(wàn)元。
(12)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為405.18萬(wàn)元,支出決算為567.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的140.18%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,導(dǎo)致其他教育支出增加162.8萬(wàn)元。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))
。1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為35萬(wàn)元,支出決算為55.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的158%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度退休人員增加,導(dǎo)致行政單位離退休決算大于預(yù)算。
。2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為30.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的307%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,導(dǎo)致致事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出增加20.7萬(wàn)元。
。3)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為104萬(wàn)元,支出決算為137.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的132.23%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加33.52萬(wàn)元。
。4)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1845萬(wàn)元,支出決算為2171.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.72%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:教育系統(tǒng)人員增加,同時(shí)財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,導(dǎo)致對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老;鸬难a(bǔ)助增加326.96萬(wàn)元。
(5)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為17萬(wàn)元,支出決算為26.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的158%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:教育系統(tǒng)人員增加,導(dǎo)致其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加9.86萬(wàn)元。
(6)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為52.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1047%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)年度實(shí)際死亡人數(shù)核算死亡撫恤補(bǔ)助。
(7)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為40萬(wàn)元,支出決算為47.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.63%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:教育系統(tǒng)人員增加,導(dǎo)致財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加7.45萬(wàn)元。
。8)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的138%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:教育系統(tǒng)人員增加,導(dǎo)致其他社會(huì)保障和就業(yè)支出增加0.38萬(wàn)元。
4、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))
。1)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為23萬(wàn)元,支出決算為32.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的142.04%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加,導(dǎo)致行政單位醫(yī)療增加9.67萬(wàn)元。
。2)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為84.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的282.47%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:教育系統(tǒng)事業(yè)人員增加,導(dǎo)致事業(yè)單位醫(yī)療增加54.74萬(wàn)元。
。3)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為21.83萬(wàn)元,支出決算為32.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的150.62%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:教育系統(tǒng)事業(yè)人員增加,導(dǎo)致財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加11.05萬(wàn)元。
5、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為120萬(wàn)元,支出決算為137.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.53%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:教育系統(tǒng)事業(yè)人員增加,導(dǎo)致財(cái)政住房公積金增加17.43萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出22,266.83萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)18633.68萬(wàn)元,占基本支出的83.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)3633.15萬(wàn)元,占基本支出的16.32%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.07萬(wàn)元,支出決算為11.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.86%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置;與上年持平,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē);與上年持平,主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.07萬(wàn)元,支出決算為11.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.05萬(wàn)元,下降0.42%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.87萬(wàn)元,占100%。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.87萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出11.87萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次375個(gè)、接待人次3335人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.26萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加66.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.87%,比2020機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加20.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.79%,主要原因是:年度內(nèi)人數(shù)有增加,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,同時(shí)本年度機(jī)關(guān)資本性支出專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加20.4萬(wàn)元,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)超上年。
十一、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)44.61萬(wàn)元,用于召開(kāi)教育管理、教學(xué)教研專(zhuān)題會(huì)議,人數(shù)1090人,內(nèi)容為教育管理、教學(xué)教研;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)177.51萬(wàn)元,用于開(kāi)展教育管理、教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)1995人,內(nèi)容為教育管理、課堂教學(xué)改革、教育論壇、教學(xué)競(jìng)賽等;沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額1861.27萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1601.27萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出260萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2022〕39號(hào))要求,我單位通過(guò)績(jī)效自評(píng),掌握了部門(mén)整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開(kāi)。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2021年度,教育部門(mén)共開(kāi)展了義務(wù)教育校舍維修改造、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、課堂教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、中職免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金、幼兒園校車(chē)營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼、教職工體檢費(fèi)、校園保安工資及補(bǔ)助、臨聘教師工資及補(bǔ)助、班主任費(fèi)、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、普惠性幼兒園生均補(bǔ)助、寄宿制學(xué)校早晚班補(bǔ)助等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),完成了年初設(shè)定的目標(biāo),項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),在部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
。ㄈ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2021年君山區(qū)教育局以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年教育局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,教育局班子會(huì)研究,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,一并作為附件公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出(類(lèi)):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢(xún)費(fèi):反映單位咨詢(xún)方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專(zhuān)用服裝,消耗性體育用品,專(zhuān)用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專(zhuān)用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車(chē)、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
助學(xué)金:反映各類(lèi)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專(zhuān)門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專(zhuān)用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。
其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局(匯總)部門(mén)決算公開(kāi)表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局(匯總)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局(匯總)部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局(匯總)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx