2022年君山區(qū)融媒體中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
(四)政府采購情況
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
岳陽市君山區(qū)融媒體中心(以下簡稱區(qū)融媒體中心)是區(qū)政府直屬正科級公益類事業(yè)單位,歸口區(qū)委宣傳部管理。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家新聞宣傳的路線、方針、政策。把握正確的輿論導(dǎo)向,圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,開展全區(qū)新聞宣傳報道。
2、承辦重大宣傳活動的直播、錄播工作;負(fù)責(zé)各行政執(zhí)法部門的輿論監(jiān)督。
3、承辦君山電視臺、君山應(yīng)急廣播電臺、君山新聞網(wǎng)、君山手機報、君山微信公眾號、君山在線APP(新湖南客戶端君山頻道)等媒體。
4、按照區(qū)委工作機關(guān)擬定全區(qū)新聞媒體事業(yè)發(fā)展規(guī)劃具體實施;負(fù)責(zé)全區(qū)官方新媒體的研究和開發(fā)利用;
5、負(fù)責(zé)廣播、電視等媒體的監(jiān)聽、監(jiān)看工作,組織審查自辦節(jié)目頻道播出的電視劇、電影和其他節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,確保廣播、電視節(jié)目優(yōu)質(zhì)安全播出。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)村廣播“村村響”節(jié)目錄制和播出。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)黨員教育音視頻課件制作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)新聞宣傳人才的培訓(xùn)、培養(yǎng)、引進(jìn)和使用工作,建立統(tǒng)分結(jié)合、機動靈活、因事設(shè)崗、精干高效的管理體制。
9、加強與中央、省、市各類媒體的聯(lián)系與合作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
設(shè)置全額撥款事業(yè)編制27名,已到編26人。設(shè)主任1名,副主任3名,股級干部職數(shù)7名。下屬區(qū)廣播“村村響”服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)融媒體中心本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算561.58萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款561.58萬元,基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入100萬元。上年增加135.31萬元,增加31.74%。主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本以及增加了一名工作人員。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算561.58萬元。其中:文化旅游體育與傳媒支出442.38萬元,社會保障和就業(yè)支出85.58萬元,衛(wèi)生健康支出14.37萬元,住房保障支出19.25萬元,收入較去年增長135.31萬元,主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本以及增加了一名工作人員。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算561.58萬元。其中:文化旅游體育與傳媒支出442.38萬元,占78.77%;社會保障和就業(yè)支出85.58萬元,占15.24%;衛(wèi)生健康支出14.37萬元,占2.56%;住房保障支出19.25萬元,占3.43%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)365.58萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費327.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費38.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加40.31萬元,上升12.38%,上升的主要原因為新增了一名工作人員、工資績效及社;鶖(shù)的提高。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算196萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:殘保低保有線電視困難補助支出15萬元,主要用于讓困難群體能及時收看數(shù)字電視節(jié)目,確保他們正常的文化娛樂需求,推進(jìn)文化強區(qū),文化惠民;非稅收入執(zhí)收成本項目支出100萬元;廣播村村響運營經(jīng)費項目支出較上年增加20萬元,主要用于保證農(nóng)村廣播長久播放,天天響,永久響,市黨和政府的聲音千家萬戶,促進(jìn)君山經(jīng)濟長足發(fā)展。特殊時間,特殊節(jié)點不間斷發(fā)聲,受到廣大農(nóng)村朋友的一致好評。設(shè)備購置項目支出30萬元,主要用于保證廣播電視臺網(wǎng)絡(luò)節(jié)目的播出質(zhì)量,提升省市和上級媒體新聞發(fā)稿的高清度和高質(zhì)量,保證融媒體中心正常運營;業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目支出31萬元,主要用于確?h級融媒體建設(shè)的完美發(fā)展,保證黨和政府的聲音以多種渠道傳播下去,促進(jìn)君山政治、經(jīng)濟、文化發(fā)展,新媒體融合發(fā)展。項目支出較去年增加95萬元,占48.47%,主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本項目。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費38.27萬元,比上年預(yù)算增加1.46萬元,上升3.97%,上升的主要原因為新增了一名工作人員。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元,其中,公務(wù)接待費6萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少10.2萬元,下降的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費支出。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算1萬元,擬召開3次會議,人數(shù)200人,主要內(nèi)容為廣播電視年度工作會議;培訓(xùn)費預(yù)算1.48萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)150人,主要內(nèi)容為新聞采訪業(yè)務(wù)培訓(xùn);2022年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為561.58萬元,其中,基本支出365.58萬元,項目支出196萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)