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區(qū)信訪局2018年度部門預算情況公開
來源:君山區(qū)信訪局   日期: 2018-05-17
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一、部門基本概括

1、職能職責

(一)負責處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息,反映人民群眾的意見建議和要求;為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關(guān)方針政策,提供決策參考意見和建議。

(二)承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導交辦及上級領(lǐng)導批轉(zhuǎn)的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導有關(guān)批示件的落實情況;向有關(guān)部門和下級信訪機關(guān)交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況。

(三)協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、赴市、到區(qū)上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

(四)辦理區(qū)本級信訪事項復查復核,指導全區(qū)信訪事項復查復核工作。

(五)指導全區(qū)信訪業(yè)務工作,總結(jié)推廣各單位、各部門信訪工作的經(jīng)驗;組織開展信訪工作專題調(diào)研,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

(六)了解并掌握全區(qū)信訪工作隊伍的建設情況,提高信訪干部素質(zhì),組織信訪干部培訓,加強信訪部門辦公自動化建設。

(七)承擔區(qū)政府應急管理的日常工作,履行值守應急、信息匯總和綜合協(xié)調(diào)職能。

(八)負責做好新時期群眾工作的任務。

(九)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設置

(一)辦公室(加掛接訪辦信室牌子)。

(二)協(xié)調(diào)督查與復核室。

(三)中共君山區(qū)委新時期群眾工作部與區(qū)信訪局合署辦公。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)107.89萬元,其中,一般公共預算撥款107.89萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元。收入較去年增加14.63萬元,主要是:工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務支出增加。

(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)107.89萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出8.4萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.3萬元,住房保障支出5.1萬元。支出較去年增加14.63萬元,主要是:工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入107.89萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為75.89萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為32萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:全國“兩會”期間信訪維穩(wěn)支出5萬元,信訪救濟支出3萬元,復查復核3萬元,群眾工作3萬元,聯(lián)席會議經(jīng)費6萬元,信訪維穩(wěn)4萬元,領(lǐng)導接訪2萬元,辦案費2萬元,信訪事項受理辦理2萬元,省、市長信箱辦理2萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款107.89萬元,比2017年預算增加14.63萬元,增長15.69%。如:工資福利支出和社會保障繳費增加14.2萬元、一般商品和服務支出增加4.43萬元。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為8.83萬元,其中,公務接待費4.86萬元,公務用車購置及運行費3.97萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.97萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年持平。

3、政府采購情況

2018年區(qū)信訪局無政府采購預算。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,區(qū)信訪局無一般公務用車,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

5、績效目標設置情況

本部門整體支出實行績效目標管理,納入2018年部門整體支出績效目標的金額為107.89萬元,其中,基本支出75.89萬元,項目支出32萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


附件點擊下載:部門預算公開表.XLS