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區(qū)信訪局2015年度部門決算情況公開
來源:未知來源   日期: 2016-06-05
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一、部門職能

(一)負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時(shí)、準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息,反映人民群眾的意見建議和要求;為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關(guān)方針政策,提供決策參考意見和建議。

(二)承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示件的落實(shí)情況;向有關(guān)部門和下級信訪機(jī)關(guān)交辦信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況。

(三)協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、赴市、到區(qū)上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

(四)辦理區(qū)本級信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核,指導(dǎo)全區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作。

(五)指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作,總結(jié)推廣各單位、各部門信訪工作的經(jīng)驗(yàn);組織開展信訪工作專題調(diào)研,提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

(六)了解并掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍的建設(shè)情況,提高信訪干部素質(zhì),組織信訪干部培訓(xùn),加強(qiáng)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。

(七)承擔(dān)區(qū)政府應(yīng)急管理的日常工作,履行值守應(yīng)急、信息匯總和綜合協(xié)調(diào)職能。

(八)負(fù)責(zé)做好新時(shí)期群眾工作的任務(wù)。

(九)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位構(gòu)成

(一)辦公室(加掛接訪辦信室牌子)。

(二)協(xié)調(diào)督查與復(fù)核室。

(三)君山區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室與區(qū)信訪局一個(gè)機(jī)構(gòu),兩塊牌子。在區(qū)信訪局內(nèi)設(shè)應(yīng)急管理室。

(四)中共君山區(qū)委新時(shí)期群眾工作部與區(qū)信訪局合署辦公。

三、2015年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽市君山區(qū)信訪局決算的基本情況

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)167.80萬元,其中:財(cái)政撥款收入167.80萬元。本年度支出總計(jì)167.80萬元,其中:基本支出162.70萬元,系保障我局工作人員工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出5.10萬元,是我局為完成專項(xiàng)工作而發(fā)生的支出,主要用于全國省市區(qū)“兩會(huì)”期間信訪維穩(wěn)、信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核、應(yīng)急知識宣傳等方面。

2、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出162.70萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出47.80萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出114.90萬元。

(2)本年度項(xiàng)目支出5.10萬元,其中:其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2.00萬元、其他一般公共服務(wù)支出2.00萬元、財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.10萬元。

3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)10.24萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.29萬元,主要是因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為:因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,比預(yù)算減少0萬元,降低0%;公務(wù)接待費(fèi)支出4.85萬元,比預(yù)算減少0.01萬元,降低0.2%,公務(wù)接待共97批485人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為5.39萬元,比預(yù)算減少0.28萬元。

點(diǎn)擊下載附件:部門決算公開表