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區(qū)水利局2015年度部門決算情況公開
來源:未知來源   日期: 2016-06-03
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一、部門職能

我局是君山區(qū)人民政府工作部門,主管全區(qū)涉水事務(wù);主要負(fù)責(zé) 1、 保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用;2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障;3、負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作;、4、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作;5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作、6、組織、指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù);7、負(fù)責(zé)防治水土流失工作;8、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作;9、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作;10、負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,查處重大涉水違法事件,協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛;11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息化工作。

2015年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府指示精神,強(qiáng)管理,嚴(yán)預(yù)算。現(xiàn)將我局2015年部門決算情況說明如下:

二、單位構(gòu)成

我局納入部門決算匯總的單位有八家包括:岳陽市君山區(qū)水利局(本級)、岳陽市君山區(qū)錢南垸水委會(huì)、岳陽市君山區(qū)錢北垸水委會(huì)、岳陽市君山電排、岳陽市君山區(qū)建設(shè)垸水委會(huì)、岳陽市君山區(qū)錢糧湖電排總站、岳陽市君山區(qū)建設(shè)垸電排總站、岳陽市君山區(qū)君山垸水利管理委員會(huì)。

三、2015年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽市君山區(qū)水利局決算的基本情況(含下設(shè)八家單位決算數(shù))

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)9460.55萬元,其中:財(cái)政撥款收入9460.55萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元。本年度支出總計(jì)9460.55萬元,其中:一般公共服務(wù)支出92.91萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,農(nóng)林水支出9257.64萬元。

2、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出904.95萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出775.68萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出129.27萬元;

(2)本年度項(xiàng)目支出8550.6萬元,其中:其他一般公共服務(wù)支出92.91萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)支出10萬元,其他農(nóng)業(yè)支出325萬元,行政運(yùn)行238.19萬元,水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1303.91萬元,水利工程建設(shè)3446.17萬元,水利工程運(yùn)行與維護(hù)121萬元,水土保持5萬元,水質(zhì)監(jiān)測112萬元,防汛314萬元,砂石資源費(fèi)支出76.5萬元,水利建設(shè)移民支出600萬元,農(nóng)村人畜飲水1009.97萬元,其他水利支出599.31萬元,對村級一事一議的補(bǔ)助1萬元,其他農(nóng)林水支出1200.59萬元。

3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)28.49萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少23.35萬元,主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為:公務(wù)接待費(fèi)支出18.67萬元,比預(yù)算減少17.78萬元,降低48%,公務(wù)接待共390批2613人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為9.82萬元,比預(yù)算減少5.57萬元。

點(diǎn)擊下載附件:部門決算公開表