一、部門(mén)職能
君山區(qū)水利局主要職能職責(zé):1、保障全區(qū)水資源合理開(kāi)發(fā)和利用;2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障;3、負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作;、4、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作;5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作、6、組織、指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理與保護(hù);7、負(fù)責(zé)防治水土流失工作;8、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作;9、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作;10、負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,查處重大涉水違法事件,協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛;11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對(duì)外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息化工作。
二、單位構(gòu)成
納入部門(mén)決算的所轄內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及單位有15個(gè),共有人員458人,其中:行政參公人員27人,全額事業(yè)編制人員201人,自收自支人員6人,退休人員224人。
三、2016年度部門(mén)決算表(公開(kāi)表格附后)
公開(kāi)01表 收入支出決算總表
公開(kāi)02表 收入決算表
公開(kāi)03表 支出決算表
公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局決算的基本情況(含下設(shè)14家單位決算數(shù))
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)8746.42萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入8746.42萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)8746.42萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8546.62萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款199.8萬(wàn)元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出1189.68萬(wàn)元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出 1101.78萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出87.9萬(wàn)元;
(2)本年度項(xiàng)目支出7556.74萬(wàn)元,其中:審計(jì)業(yè)務(wù)10.00萬(wàn)元,其他一般公共服務(wù)支出224.54萬(wàn)元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出5.00萬(wàn)元,征地和拆遷補(bǔ)償支出199.80萬(wàn)元,行政運(yùn)行140.10萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)1.0萬(wàn)元,水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理354.50萬(wàn)元, 水利工程建設(shè)587.00萬(wàn)元,水利工程運(yùn)行與維護(hù)178.00萬(wàn)元,水利前期工作7.00萬(wàn)元,防汛1,559.80萬(wàn)元,農(nóng)田水利3,570.00萬(wàn)元,水資源費(fèi)安排的支出3.00萬(wàn)元,砂石資源費(fèi)支出90.00萬(wàn)元,其他水利支出20.00萬(wàn)元, 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助2.00萬(wàn)元,其他農(nóng)林水支出605.00萬(wàn)元。
3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)25.61萬(wàn)元,比公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)減少26.23萬(wàn)元,主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為:公務(wù)接待費(fèi)支出 18.17萬(wàn)元,比預(yù)算減少18.28萬(wàn)元,降低51%,公務(wù)接待共373批2375人次。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為7.44萬(wàn)元,比預(yù)算減少7.95萬(wàn)元。
4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入199.8萬(wàn)元。本年支出 199.8萬(wàn)元,其中:項(xiàng)目支出199.8萬(wàn)元。
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