一、主要職能
我局是君山區(qū)人民政府工作部門,主要職責:一是貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策,參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策,制定審計業(yè)務工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項資金的審計或?qū)徲嬚{(diào)查。二是向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。三是依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進行區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政由支等審計。四是向區(qū)政府提交區(qū)本級預算執(zhí)行情況的審計結果報告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預算執(zhí)行情況和其他財政財務收支審計工作報告。五是組織開展行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查,并向上級審計機關、區(qū)政府和有關部門反映情況,提出建議。六是受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對黨政領導干部和國有企業(yè)負責人進行任期經(jīng)濟責任審計。七是組織實施對全區(qū)內(nèi)部審計的指導與監(jiān)督,監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務質(zhì)量,組織審計專業(yè)培訓。八是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項以及對上級審計機關授權項目進行審計監(jiān)督。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,岳陽市君山區(qū)審計局決算只包括局機關本級決算。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入376.31萬元,比上年增加7.78%?傊С376.31萬元,比上年增加7.78%。
(二)收入決算情況:2017年收入376.31萬元。其中:一般公共預算撥款收入376.31萬元,比上年增加7.78%。增加原因是工資的增加。
(三)支出決算情況:2017年支出376.31萬元。其中:一般公共服務支出376.31萬元,比上年增加7.78%。行政運行支出235.78萬元,比上年增加9%(工資的增加)。審計業(yè)務支出138.73萬元,比上年增加8.38%(其他審計事務的增加)。其他一般公共服務支出1.8萬元,比上年減少62.96%(基數(shù)小的原因)。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入376.31萬元,比上年增加7.78%,一般公共預算財政撥款收入376.31萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出376.31萬元,比上年增加7.78%,一般公共預算財政撥款支出376.31萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
五、一般公共預算撥款概況
(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況
2017年一般公共預算撥款收入376.31萬元,比上年增加7.78%。一般公共預算撥款支出376.31萬元,比上年增加7.78%。
(二)2017年一般公共預算撥款收入376.31萬元。其中:用于基本支出的收入237.58萬元,比上年增加9.84%(主要是人員工資的增加)。用于項目支出的收入138.73萬元。比上年增加4.42%(主要是其他審計事務的增加)。
(三)2017年一般公共預算撥款支出376.31萬元;局С觯237.58萬元,其中:工資福利支出161.65萬元, 比上年增加8.27%(主要是人員工資的增加)。商品和福利支出57.28萬元, 比上年減少14.49%(主要是公務用車改革及厲行節(jié)約所致),對個人和家庭補助支出18.65萬元,比上年增加100%(財政代扣支出轉(zhuǎn)單位支出)。項目支出:138.73萬元,比上年增加4.42%(主要是其他審計事務的增加)。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為30.74萬元,決算數(shù)為15.03萬元.其中:公務用車購置及運行費預算數(shù)為10.49萬元,決算數(shù)為2.23萬元(公務用車運行費預算數(shù)為10.49萬元,決算數(shù)為2.23萬元,公務車輛保有0輛),公務接待費預算數(shù)為20.25萬元,決算數(shù)為12.8萬元,公務接待138批1200人次。
“三公”經(jīng)費增加變化情況說明選擇以下一種:
減少:2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少11.25萬元,君山區(qū)審計局按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
沒有政府性基金決算:君山區(qū)審計局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(政府性基金公開表注明)
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2017年君山區(qū)審計局機關運行經(jīng)費財政撥款決算57.28萬元,與2016年減少9.71萬元,減少原因是公務用車改革所致。
(二)政府采購情況
2017年君山區(qū)審計局無政府采購事項。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
無公車和大型設備:君山區(qū)審計局無公務用車和單位價值200萬元以上的大型設備。
九、相關的名稱解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的公務用車運行費和公務接待費支出。其中,公務用車運行費反映單位因公務用車車輛的租用費、燃料費及過路過橋費補助等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經(jīng)費:是指機關的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、其他費用等。
附件點擊下載:君山區(qū)審計局2017年度部門決算公開表.XLS