目 錄
第一部分 君山區(qū)審計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)審計(jì)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)審計(jì)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分 君山區(qū)審計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)審計(jì)局是君山區(qū)人民政府工作部門,一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市審計(jì)方針政策,參與制定本區(qū)審計(jì)、財(cái)政方面的政策,制定審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項(xiàng)資金的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。二是向區(qū)政府報(bào)告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。三是依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政由支等審計(jì)。四是向區(qū)政府提交區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作報(bào)告。五是組織開展行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,并向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門反映情況,提出建議。六是受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。七是組織實(shí)施對(duì)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)與監(jiān)督,監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量,組織審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)。八是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)以及對(duì)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2018年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)各主管部門的審計(jì)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),我局設(shè)5個(gè)職能股(室):辦公室、法規(guī)
與審理股、行事業(yè)審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心。
(二)決算單位構(gòu)成
2018年我單位部門決算只包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 君山區(qū)審計(jì)局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 君山區(qū)審計(jì)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)375.98萬(wàn)元,與2017年376.31萬(wàn)元相比,收、支總計(jì)減少0.33萬(wàn)元,減少0.09%,主要是人員調(diào)出的原因。
二、收入決算情況說明
2018年收入375.98萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入375.98萬(wàn)元,比上年減少0.09%,主要是人員調(diào)出的原因。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)375.98萬(wàn)元,與2017年376.31萬(wàn)元相比,收、支總計(jì)減少0.33萬(wàn)元,減少0.09%,主要是人員調(diào)出的原因,其中:基本支出249.98萬(wàn)元,占本年總支出66.49%。項(xiàng)目支出126萬(wàn)元,占本年總支出33.51%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)375.98萬(wàn)元,與2017年376.31萬(wàn)元相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少0.33萬(wàn)元,減少0.09%,主要是人員的調(diào)出的原因。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為403.22萬(wàn)元,支出決算為375.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.24%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是單位2018年度的會(huì)計(jì)政策暫執(zhí)行的收付實(shí)現(xiàn)制,未按權(quán)責(zé)發(fā)生制把2018年度的相關(guān)支出計(jì)入本年度。其中:辦公費(fèi)7.14萬(wàn)元,勞務(wù)派遣人員工資2.1萬(wàn)元,委托項(xiàng)目協(xié)議應(yīng)付款18萬(wàn)元。
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出124.4萬(wàn)元,比上年減少6.54%。商品和服務(wù)支出103.55萬(wàn)元,比上年增加20.64%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.03萬(wàn)元,比上年增加18.14%。項(xiàng)目支出126萬(wàn)元,比上年減少9.18%。其中:商品和服務(wù)支出126萬(wàn)元,比上年減少9.18%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款支出375.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度376.31萬(wàn)元相比,比上年減少0.33萬(wàn)元,減少0.09%,主要是人員調(diào)出的原因。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出246.72萬(wàn)元,占本年的總支出65.62%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)支出223.66萬(wàn)元,占比90.65%。主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)23.06萬(wàn)元,占比9.35%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為4.8萬(wàn)元,占100%。公務(wù)接待96批次566人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少6.2萬(wàn)元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
君山區(qū)審計(jì)局2018年度預(yù)算績(jī)效管理工作已完成、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算103.55萬(wàn)元。比2017年減少2.77萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
(二)政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分名稱解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局部門決算公開表格.XLS