2022年君山區(qū)審計局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
。ㄋ模┱少徢闆r
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。1)貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策,參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策,制定審計業(yè)務工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項資金的審計或?qū)徲嬚{(diào)查。
。2)向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。
(3)依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進行區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支等八項審計。
(4)向區(qū)政府提交區(qū)本級預算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預算執(zhí)行情況和其他財政財務收支審計工作報告。將區(qū)財政局的預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責劃入審計局。
。5)組織開展行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查,并向上級審計機關、區(qū)政府和有關部門反映情況,提出建議。
。6)受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對黨政領導干部和國有企業(yè)負責人進行任期經(jīng)濟責任審計。
。7)組織實施對全區(qū)內(nèi)部審計的指導與監(jiān)督,監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務質(zhì)量,組織審計專業(yè)培訓。
。8)加強區(qū)委對審計工作的領導,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用,區(qū)委審計委員會辦公室設在區(qū)審計局,不再保留區(qū)領導干部經(jīng)濟責任審計工作領導小組及辦公室。
。9)將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項目稽查職責劃入審計局。
。10)機關黨支部按章程設置,負責群團、離退休干部和關心下一代。
。11)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項以及對上級審計機關授權(quán)項目進行審計監(jiān)督。
(二)機構(gòu)設置
目前,審計局機關內(nèi)設職能股室5個,即辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、經(jīng)濟責任審計中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局納入2022年部門預算編制范圍的只有岳陽市君山區(qū)審計局本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 468.51 萬元,其中,一般公共預算撥款 468.51 萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 4.74 萬元,主要是單位人員變動,工資及五險一金調(diào)整。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算 468.51 萬元,其中一般公共服務 368.54 萬元,社會保障和就業(yè)支出 70.51 萬元,衛(wèi)生健康支出 12.3 萬元,住房保障支出 17.16 萬元。支出較去年增加 4.74 萬元,主要是單位人員變動,工資及五險一金調(diào)整。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 468.51 萬元,其中一般公共服務 368.54 萬元,占 78.66 %;社會保障和就業(yè)支出 70.51 萬元,占 15.05 %;衛(wèi)生健康支出 12.3 萬元,占 2.63 %;住房保障支出 17.16 萬元,占 3.66 %。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù) 325.51 萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費285.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費39.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加10.42萬元,上升3.31%,上升的主要原因為單位人員變動,工資及五險一金調(diào)整。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算143萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中: 審計業(yè)務 支出 126 萬元,主要用于財政同級審及工程造價審計支出等方面; 事業(yè)運行 支出 17 萬元,主要用于經(jīng)濟責任審計及專項審計支出等方面;項目支出較上年減少 5.68 萬元,減少 3.82 % ,減少的主要原因是2022年 履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的商品及服務支出 。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本部門機關本級 1 家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費39.97萬元,比上年預算減少4.22 萬元,下降9.55 %,主要是 履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的一般性支出 。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門機關本級 1 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 16 萬元,其中,公務接待費 16 萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少 4.25 萬元,主要是履行節(jié)約要求,進一步壓縮了本年度的公務接待費。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算 0 萬元,擬召開 0次會議,人數(shù) 0 人;培訓費預算1.26萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)130人,主要內(nèi)容為審計技能提高;2022年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 468.51 萬元,其中,基本支出 325.51 萬元,項目支出 143 萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)