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區(qū)移民開發(fā)局2018年部門預算情況公開
來源:君山區(qū)移民開發(fā)局   日期: 2018-01-22
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一、部門基本概括

1、職能職責

岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局系全額撥款的事業(yè)單位,宗旨和業(yè)務范圍為貫徹實施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī);組織實施移民生產開發(fā)和基礎設施建設;負責智力移民培訓和移民資金會計核算;負責本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實。

(一)貫徹實施黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī),研究制訂本區(qū)移民工作的規(guī)劃和辦法。

(二)負責編制本區(qū)移民生產開發(fā)的中、長期規(guī)劃,組織實施上級主管部門下達的年度生產扶持規(guī)劃。

(三)負責編制本區(qū)移民基礎設施建設中、長期規(guī)劃,并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎設施建設計劃,解決好移民“行路難、增收難、飲水難、求學難、看病難”五難問題,全面抓好工程項目的實施,嚴格質量的監(jiān)督,及時辦好項目竣工驗收的所有手續(xù)。

(四)編制好全區(qū)智力移民工程培訓,認真組織開展智力移民工程,對移民進行技能培訓,實用技術培訓和法制培訓,并搞好移民鎮(zhèn)(辦事處)骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓以及移民機構工作人員的政治、業(yè)務培訓。

(五)負責本區(qū)移民資金的會計核算,嚴格要求直接管好全區(qū)移民資金,及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統(tǒng)計等有關報表。

(六)配合區(qū)委、區(qū)政府及相關部門處理好移民鎮(zhèn)(辦事處)突發(fā)性事件,并對移民誘發(fā)性自然災害進行調查研究,向區(qū)政府及有關單位提出處理意見。

(七)負責本區(qū)移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實和移民的維權執(zhí)法工作。

(八)完成好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

2、機構設置

(一)辦公室

負責機關文秘、信息、檔案、會務、保密、信訪、安全保衛(wèi)、綜合治理、接待安排等項工作;負責人大代表建議、政協(xié)提案辦理和回復工作;負責協(xié)調好各股室,推進整體工作;負責局內召開的各種會議通知、記錄,督促會議決議的執(zhí)行與反饋;負責管好、用好印章,出具有關函件、證明等;負責協(xié)調機關的政務工作,處理機關的日常事務工作。

(二)規(guī)劃與工程股

負責移民工程項目的審查、項目計劃的報批;負責移民工程項目的檢查與驗收工作;負責直補移民的季核年檢工作;負責移民培訓工作,搞好智力移民;負責項目資金的監(jiān)督管理等工作;負責搞好移民產業(yè)開發(fā)工作,帶領移民發(fā)家致富;負責局機關招商引資工作;負責移民工程項目的管理、實施、監(jiān)管、保證項目的進展和質量。

(三)財務審計股

負責移民專項資金的運行和機關財務的收支預算工作;負責指導、監(jiān)督各移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)對移民項目資金的使用,根據(jù)財務資料對資金的使用、計劃完成情況、資金的投入效益進行分析;負責資金的使用過程、投入方向、計劃的執(zhí)行及遵守財務制度和財經紀律情況進行監(jiān)督、檢查,參與項目的檢查驗收工作;負責全區(qū)移民項目資金稽核和內審;負責搞好扶持項目的投資、統(tǒng)計及移民生產生活的綜合統(tǒng)計;負責勞資、統(tǒng)計、政策法規(guī)、計劃生育、信訪接待等工作。

局機關黨組織和紀檢監(jiān)察機構按有關規(guī)定設置,與辦公室合署辦公。

二、部門預算單位構成

岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局為納入2018年部門預算編制范圍,其下無二級機構。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)61.49萬元,其中,一般公共預算撥款61.49萬元,收入較去年減少0.29 萬元,主要是:機關運行經費減少。

(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)61.49萬元,其中,工資福利支出25.2萬元,社會保障支出9.9萬元,一般商品和服務支出26.39萬元。支出較去年減少0.29萬元,主要是:三公經費減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入61.49萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為39.49萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為22萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:一般商品和服務支出22萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款26.39萬元,比2017年預算減少1.59萬元,減少7%。

2、“三公”經費預算

2018年 “三公”經費預算數(shù)為13.77萬元,其中,公務接待費8.1萬元,公務用車購置及運行費5.67萬元(其中,公務用車運行費5.67萬元)。2018年“三公”經費預算較2017年沒變動。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

附件點擊下載:部門預算公開表.xls