2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的政策法規(guī);起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實(shí)施;擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)城市建設(shè)工作。參與城建計(jì)劃的編制;參與城建工程項(xiàng)目概(預(yù))算的審查,負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審;負(fù)責(zé)中心城區(qū)城建重點(diǎn)項(xiàng)目和舊城改造項(xiàng)目的建設(shè)管理;負(fù)責(zé)組織實(shí)施由政府投資的非經(jīng)營(yíng)性公用建設(shè)項(xiàng)目新建、改建和擴(kuò)建工程;負(fù)責(zé)城區(qū)提質(zhì)改造工作;負(fù)責(zé)海綿城市和城市綜合管廊建設(shè);負(fù)責(zé)城區(qū)黑臭水體整治。
3、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)推薦新型城鎮(zhèn)化工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè),參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃編制及管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。
4、承擔(dān)人民防空工作。組織開(kāi)展人民防空組織指揮工作;管理人民防空通信警報(bào)建設(shè);管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn);組織人民防空干部教育培訓(xùn)。
5、承擔(dān)建筑市場(chǎng)管理和建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理和合同備案,核發(fā)《建筑工程施工許可證》;負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案管理和城市建設(shè)檔案管理;負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理;監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn);
6、承擔(dān)全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審批、施工圖審查、消防設(shè)計(jì)的審查驗(yàn)收;
7、承擔(dān)全區(qū)房屋建筑市場(chǎng)和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程發(fā)承包計(jì)價(jià)活動(dòng)的監(jiān)督和管理。承擔(dān)推薦建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo),加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房、棚戶區(qū)的改造、貨幣補(bǔ)貼等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
8、承擔(dān)城鎮(zhèn)供排水及污水處理監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)城區(qū)排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市供水建設(shè)、協(xié)調(diào)城市供水工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和運(yùn)行管理。
9、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)科室 6個(gè),所屬事業(yè)單位7個(gè),全部納入2020年部門決算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、行政審批股、政工計(jì)財(cái)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股,人民防空指揮通信股。所屬事業(yè)單位分別是:君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、君山區(qū)消防工作站,君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))單位2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(辦公室、行政審批股、政工計(jì)財(cái)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、君山區(qū)消防工作站)、人民防空辦公室(涉密單位不公開(kāi))、君山區(qū)住房保障中心。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)19190.13萬(wàn)元,與2019年相比,收、支總計(jì)各增加11594.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)152.66%。主要原因是污水處理項(xiàng)目、柳毅路提質(zhì)改造項(xiàng)目、城建應(yīng)急項(xiàng)目引起決算收支資金增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)19116.03萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16809.9萬(wàn)元,占87.94%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1061.39萬(wàn)元,占5.55%;其他收入1244.74萬(wàn)元,占6.51%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)8773.19萬(wàn)元,其中:基本支出1731.93萬(wàn)元,占19.74%;項(xiàng)目支出7041.25萬(wàn)元,占80.26%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17945.39萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10350.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)136.27%。主要原因是主要原因是污水處理項(xiàng)目、柳毅路提質(zhì)改造項(xiàng)目、城建應(yīng)急等項(xiàng)目引起決算收支資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出6392.96萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的72.87%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加270萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.41%,主要原因是污水處理項(xiàng)目、柳毅路提質(zhì)改造項(xiàng)目項(xiàng)目支出增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出6392.96萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3.2萬(wàn)元,占0.05%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出94.42萬(wàn)元,占1.48%;衛(wèi)生健康(類)支出23.59萬(wàn)元,占0.37%;節(jié)能環(huán)保(類)支出1923.66萬(wàn)元,占30.09%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2436.78萬(wàn)元,占38.12%;交通運(yùn)輸(類)支出1800萬(wàn)元,占28.16%;住房保障(類)支出111.29萬(wàn)元,占1.74%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為969.88萬(wàn)元,支出決算為6392.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的659.14%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.2萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加3.2萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為34.17萬(wàn)元,支出決算為34.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為27.93萬(wàn)元,支出決算為16.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的57.78%,合區(qū)前退休的五人調(diào)整到機(jī)關(guān)事務(wù)中心發(fā)放退休工資。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為40.53萬(wàn)元,支出決算為40.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.49萬(wàn)元,支出決算為2.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.95%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員異動(dòng)調(diào)整預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.38萬(wàn)元,支出決算為1.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
7、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.88萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加0.88萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為追加疫情期間一線工作人員防疫補(bǔ)助。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為16.49萬(wàn)元,支出決算為15.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.84%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員異動(dòng)調(diào)整預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.27萬(wàn)元,支出決算為3.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
10、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.09萬(wàn)元,支出決算為0.96萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.87萬(wàn)元,補(bǔ)繳以前年度醫(yī)療保險(xiǎn)。
11、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中調(diào)整迎國(guó)檢創(chuàng)衛(wèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
12、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加100萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:污水處理項(xiàng)目財(cái)政撥款,年初未列入預(yù)算,財(cái)政預(yù)算調(diào)整。
13、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為500萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加500萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:污水處理項(xiàng)目財(cái)政撥款,年初未列入預(yù)算,財(cái)政預(yù)算追加。
14、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1320.66萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加1320.66萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:污水處理項(xiàng)目撥款,年初未列入預(yù)算,財(cái)政預(yù)算追加。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為282.82萬(wàn)元,支出決算為475.56萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加192.74萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:內(nèi)部核算人員經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為551.24萬(wàn)元,支出決算為930.48萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加379.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加城建工作、老舊小區(qū)等項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為859.58萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加859.58萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:城建、老舊小區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急維護(hù),年初未列入預(yù)算,財(cái)政預(yù)算追加。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元,支出決算為1.16萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.72萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加污水凈化中心工會(huì)預(yù)算。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.22萬(wàn)元,支出決算為168萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加159.78萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加污水處理項(xiàng)目資金。
20、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1800萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加1800萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加柳毅路提質(zhì)改造項(xiàng)目資金。
20、住房保障支出(類)住房改革之初(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為25.86萬(wàn)元,支出決算為30.51萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加4.65萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資調(diào)整。
21、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.51萬(wàn)元,支出決算為2.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
23、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)廉租住房(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為38.26萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加38.26萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加目經(jīng)費(fèi)。
24、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為42.53萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))支出節(jié)約29.46萬(wàn)元,其他保障性安居工程支出(項(xiàng))支出超年初預(yù)算29.46萬(wàn)元,13.07萬(wàn)元為年中追加經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1731.93萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)742.96萬(wàn)元,占基本支出的42.9%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)988.97萬(wàn)元,占基本支出的57.1%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.64萬(wàn)元,支出決算為9.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的43.46%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22.64萬(wàn)元,支出決算為9.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的43.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.84萬(wàn)元,占100%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.84萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9.84萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次453個(gè)、接待人次1469人次(不包括陪同人員)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.1萬(wàn)元,2020年政府性基金本年收入1061.39萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的5.55%。比上年減少26.03%,本年支出1135.49萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的12.94%。比上年減少16.55%,項(xiàng)目支出1135.49萬(wàn)元,比上年減少16.55%,年末結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.前期準(zhǔn)備:按照績(jī)效自評(píng)工作要求,組成績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案,設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)卷調(diào)查表。
2.組織實(shí)施:采用核查法核查了2020年同級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)容控制制度情況,對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo),進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià):對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分,形成了綜合性書(shū)面報(bào)告。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,考評(píng)組認(rèn)為君山區(qū)住建局2020年項(xiàng)目支出,嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用。項(xiàng)目支出對(duì)保障君山區(qū)住建局工作的正常運(yùn)行、服務(wù)區(qū)委“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)揮了重要作用。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為97分,等級(jí)為優(yōu)。
(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2020年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。按照機(jī)關(guān)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為97分,等級(jí)為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出988.97萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加905.38萬(wàn)元。增長(zhǎng)1083.12%,主要原因是:污水處理、黑臭水整治、施工圖審費(fèi)整改、城建應(yīng)急等工作,追加調(diào)整機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)、一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.27萬(wàn)元,用于召開(kāi)全省違建別墅問(wèn)題清查整治電視會(huì)議,開(kāi)支500元;用于召開(kāi)審批制度改革電視會(huì)議,開(kāi)支500元;用于全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作電視會(huì)議,開(kāi)支500元;用于全國(guó)節(jié)水日電子屏租賃播放宣傳標(biāo)語(yǔ),開(kāi)支600元;用于自來(lái)水改造PPP項(xiàng)目調(diào)度會(huì)議,開(kāi)支600元。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人。
(三)、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度政府采購(gòu)支出總額782.97萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出117.3萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出665.67萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額782.97萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額156.59萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的20%。
(四)、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開(kāi)表格.xls
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx