一、部門基本概括
政府辦主要負責區(qū)政府機關(guān)行政管理,政府單位協(xié)調(diào),經(jīng)濟社會發(fā)展情況研究,文件和領(lǐng)導講話稿的起草,行政復議,民族宗教,后勤服務(wù)等工作。政府辦系統(tǒng)部門預(yù)算包括政府辦、經(jīng)研中心、經(jīng)協(xié)辦、駐長辦等4家單位。現(xiàn)有人數(shù)127人,其中:在職55人,離退休72人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1082.19萬元,其中:經(jīng)費撥款1082.19萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,政府性基金撥款0萬元。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1082.19萬元,其中,基本支出804.19萬元(工資福利支出524.49萬,社會保障繳費174.31萬,一般商品和服務(wù)支出105.39萬);項目支出278萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1082.19萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為1082.19萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為278萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中:政府辦228萬元,經(jīng)研中心20萬,經(jīng)協(xié)辦20萬,駐長信訪維穩(wěn)工作站10萬。
四、 “三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為156.98萬元,其中,公務(wù)接待費81萬元,公務(wù)用車購置及運行費75.98萬元。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件點擊下載:2018部門預(yù)算公開表.XLS