岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室2018年部門決算公開說明
目錄
第一部分 君山區(qū)人民政府辦概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)人民政府辦2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表
第三部分 君山區(qū)人民政府辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
君山區(qū)人民政府2018年部門決算說明
第一部分 君山區(qū)政府辦概況
一、部門職責(zé)
(一)協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(二)受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)(辦事處)、場請示區(qū)人民政府的事項(xiàng),提出審核意見;對區(qū)人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見,報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
(三)負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng);根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和區(qū)人民政府的工作部署,對全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議;收集、整理、傳遞政務(wù)信息,為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。
(四)督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)(辦事處)、場對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作。
(五)負(fù)責(zé)區(qū)人民政府日常值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突出事件的應(yīng)急處置工作。
(六)組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
(七)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進(jìn)依法行政工作和區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作的責(zé)任,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償?shù)确ㄖ乒ぷ鳌?o:p>
(八)負(fù)責(zé)區(qū)人民政府機(jī)關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
(九)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書室(加掛值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)室、優(yōu)化辦、金融辦等7個(gè)股室。
區(qū)人民政府辦公室2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:君山區(qū)人民政府辦公室本級決算和區(qū)政研室決算。
第二部分 君山區(qū)人民政府2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 君山區(qū)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)2,847.82萬元,與2017年相比,增加1020.1萬元,增加55.81%,主要原因是單位合并,新增維修辦。
二、收入決算情況說明
2018年收入2,847.82萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2847.82萬元,比上年增加55.81%,占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,847.82萬元,其中:基本支出1,578.39萬元,占本年總支出55.42%。項(xiàng)目支出1269.43萬元,占本年總支出44.58%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2847.82萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1020.1萬元,增加55.81%,主要原因是單位合并,新增維修辦。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出2847.82萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加1020.1萬元,增加55.81%,主要原因是單位合并,新增維修辦。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2847.82萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2834.82萬元,占99.54%。文化體育與傳媒支出2萬元,占0.07%。農(nóng)林水支出11萬元,占0.39%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1082.19萬元,支出決算為2,847.82萬元,完成年初預(yù)算的263%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是單位合并,新增維修辦。
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出517.97萬元,比上年增加6.71%。商品和服務(wù)支出938.52萬元,比上減少9.8%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.91萬元,比上年減少59.44%。項(xiàng)目支出1269.43萬元,比上年增加1808.1%。其中:商品和服務(wù)支出399.43萬元,比上年增加509.54%;窘ㄔO(shè)支出870萬元,上年無基本建設(shè)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
君山區(qū)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,578.39萬元,占了55.4%。其中: 人員經(jīng)費(fèi)639.87萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的40.54%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)938.52萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的59.46%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為89.5萬元,支出決算數(shù)為82.5萬元,完成預(yù)算的92.18%,主要原因是控制費(fèi)用,壓縮開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為8.5萬元,占10.3%,比上年減少90.86%,原因是公車改革,公車移交公車平臺(tái)。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為74萬元,占89.7%,比上年減少2.19%。公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)車輛保有量1輛。因公出國費(fèi)用0萬元。主要原因是控制費(fèi)用,壓縮開支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)考核評分細(xì)則,本單位嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用,整體支出對保障政府辦工作的正常運(yùn)行、為全區(qū)發(fā)展大局服務(wù)發(fā)揮了重要保障作用。按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為100分。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)人民政府機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算938.52萬元,比上年減少0.38%。主要原因是控制費(fèi)用,壓縮開支。
(二)政府采購支出情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額452.1萬元,其中:貨物368.46萬元;服務(wù)83.64萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額408.59萬元,其中:貨物336.5萬元;服務(wù)72.09萬元,工程0萬元。授予中小企業(yè)合同金額269.31萬元,占政府采購支出總額的65.91%,其中:授予小微企業(yè)合同金額156.05萬元,占政府采購支出總額的38.19%。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位公務(wù)車1輛,年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)等費(fèi)用開支。
政府采購:就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件:2018年度君山區(qū)人民政府辦公室部門決算公開表
附件點(diǎn)擊下載:2018年度岳陽市君山區(qū)人民政府部門決算公開表格.xls