目 錄
第一部分 君山區(qū)司法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)司法局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)司法局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)司法局概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央和省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、規(guī)章,組織起草全區(qū)司法行政工作規(guī)范性文件,編制全區(qū)司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.制訂并組織實(shí)施全區(qū)法治宣傳教育規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)法治宣傳、依法治理工作。
3.指導(dǎo)管理全區(qū)公共法律服務(wù)工作,指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作及法律顧問工作。
4.監(jiān)督管理全區(qū)基層司法所工作;指導(dǎo)和管理全區(qū)人民調(diào)解工作;參與社會(huì)治安綜合治理工作。
5.指導(dǎo)和管理全區(qū)社區(qū)矯正工作;指導(dǎo)和管理刑釋人員安置幫教工作。
6.指導(dǎo)和管理全區(qū)法律援助工作;指導(dǎo)和支持全區(qū)社區(qū)戒毒(康復(fù))工作。
7.負(fù)責(zé)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和裝備建設(shè)工作以及服裝和警車管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的思想政治工作,黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè);承擔(dān)基層司法助理員、人民調(diào)解員、法律服務(wù)工作者和社區(qū)矯正工作人員的教育培訓(xùn);負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和歸口管理單位的人事監(jiān)察工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.我局是區(qū)政府組成部門,主管法治宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋人員安置幫教、法律援助、基層法律服務(wù)。我局共有編制21個(gè),其中行政編制17個(gè),事業(yè)編制4個(gè)。2018年現(xiàn)有在編在崗人員21人,其中行政編制人員17人,事業(yè)人員4人。另有臨聘人員2人, 離退休2人。
2.內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。2018年我局設(shè)4個(gè)職能股(室):辦公室,基層工作股、社區(qū)矯正股、法規(guī)與宣傳股;1個(gè)其他機(jī)構(gòu):法律援助中心;下轄柳林洲鎮(zhèn)、錢糧湖鎮(zhèn)、良心堡鎮(zhèn)、許市鎮(zhèn)、廣興洲鎮(zhèn)五個(gè)司法所。
3.決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)司法局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級決算及君山區(qū)公共法律服務(wù)中心和柳林洲鎮(zhèn)、錢糧湖鎮(zhèn)、良心堡鎮(zhèn)、許市鎮(zhèn)、廣興洲鎮(zhèn)五個(gè)司法所。
第二部分 岳陽市君山區(qū)司法局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)司法局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)519.64萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加176.47萬元,增長51.42%。主要原因是項(xiàng)目收入、支出增加89萬元,上年無項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2018年收入519.64萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入519.64萬元,比上年增加51.42%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)519.64萬元,其中:基本支出430.64萬元,占本年總支出82.87%。項(xiàng)目支出89萬元,占本年總支出17.13%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)519.64萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加176.47萬元,增長51.42%。主要原因是項(xiàng)目收入、支出增加89萬元,上年無項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出519.64萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加176萬元,增加51.42%。主要原因是項(xiàng)目收入、支出增加89萬元,上年無項(xiàng)目支出。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出519.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出16.72萬元,占3.22%。公共安全支出500.92萬元,占96.4%。農(nóng)林水支出2萬元,占0.38%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為308.83萬元,支出決算為519.64萬元,完成年初預(yù)算的168.26%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是積極爭取上級資金。其中:爭取省級業(yè)務(wù)用房配套資金69萬元,社區(qū)矯正追加資金15萬元。
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出153.05萬元,比上年增加26.35%。商品和服務(wù)支出273.73萬元,比上年增加61.12%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.85萬元,比上年減少31.45%。項(xiàng)目支出89萬元,上年無項(xiàng)目支出。其中:商品和服務(wù)支出89萬元,上年無商品和服務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出430.64萬元,占一般公共預(yù)算撥款支出82.87%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)156.91萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的36.44%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)273.73萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的63.56%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為13.98萬元,支出決算數(shù)為9.6萬元,完成預(yù)算的68.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為5.8萬元,占60.42%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.8萬元,占39.58%。公務(wù)接待48批次455人次。公務(wù)用車購置0萬元。因公出國費(fèi)用0萬元,因公出國(境)0批次0人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.26萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
1.前期準(zhǔn)備:按照績效自評工作要求,組成以黨組成員洪衛(wèi)同志為組長的績效評價(jià)工作小組,對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握政策。
2.組織實(shí)施:采用核查法核查2018年同級財(cái)政部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況,對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo),進(jìn)行了實(shí)地績效考評。
3.分析評價(jià):對評價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評分,形成了綜合性的書面報(bào)告。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)司法局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算273.73萬元。比2017年增加57.31萬元。比上年增加26.48%,主要原因是:人員增加。
(二)政府采購支出情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其它一般公共服務(wù)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費(fèi):反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)(含武警)的被裝購置支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件:2018年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載:2018年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算公開表格.XLS