一、部門職能
區(qū)委政法委共有人數(shù)15人,其中行政編制14人,機(jī)關(guān)工勤編制1人,其主要職責(zé)是:
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和區(qū)委的部署,統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng);對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全區(qū)政法工作作出部署,并督促貫徹落實(shí);2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作,掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況,必要時(shí)直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置;3、檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況,結(jié)合實(shí)際研究制訂落實(shí)黨的方針政策、嚴(yán)格執(zhí)法的具體措施;4、支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合,督促、推動(dòng)大案要案的查處工作,研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的查處;5、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作,推動(dòng)社會(huì)管理綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí);6、組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法部門做好涉法涉訴信訪工作;7、組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,改革和加強(qiáng)政法工作;8、研究和加強(qiáng)協(xié)調(diào)區(qū)委及區(qū)委組織部管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍;9、推動(dòng)政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè),組織查處政法系統(tǒng)干部、干警有重大影響的違法違紀(jì)案件;10、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作;11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位構(gòu)成
政法委內(nèi)設(shè)6個(gè)股室:辦公室、執(zhí)法監(jiān)督室、社會(huì)管理綜合治理室、610辦、維穩(wěn)辦、機(jī)關(guān)黨支部。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)委政法委決算的基本情況
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)539.4萬元,其中:財(cái)政撥款收入539.4萬元,其他收入0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年度支出總計(jì)539.4萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 539.4萬元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出411.4萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出239.7萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出171.7萬元;
(2)本年度項(xiàng)目支出128萬元,其中行政事業(yè)類項(xiàng)目128萬元。
3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 19.676萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少8.274萬元,主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為:因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,比預(yù)算減少0萬元,降低0%;公務(wù)接待費(fèi)支出9.8萬元,比預(yù)算減少6.4萬元,降低39.5%,公務(wù)接待共50批1250人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為9.876萬元,比預(yù)算減少1.874萬元,降低15.9%。
4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
點(diǎn)擊下載附件:部門決算公開表