91最新国产视频_亚洲男人中文字幕一区_97在线视频精品播放_欧美亚洲日韩精品国产

岳陽市君山區(qū)委政法委2020年部門預算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網站   日期: 2020-01-20
瀏覽量: 1 | | | |

岳陽市君山區(qū)委政法委2020年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分:君山區(qū)委政法委2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

 

 

第一部分:君山區(qū)委政法委2020年部門預算說明

一、部門基本概括

(一)、職能職責

區(qū)委政法委主要承擔綜治維穩(wěn)、涉法涉訴、防范和處理邪教等有關管理職責。

(1)根據黨的路線、方針、政策和區(qū)委的部署,統(tǒng)一政法部門的思想和行動;對一定時期內全區(qū)政法工作作出部署,并督促貫徹落實;

(2)組織、協(xié)調、指導維護社會穩(wěn)定的工作,掌握和分析社會穩(wěn)定情況,必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置;

(3)檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況,結合實際研究制訂落實黨的方針政策、嚴格執(zhí)法的具體措施;

(4)支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權,指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協(xié)調有爭議的重大、疑難案件的查處;

(5)組織、協(xié)調社會管理綜合治理工作,推動社會管理綜合治理各項措施的落實;

(6)組織構建大調解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導、協(xié)調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作;

(7)組織、推動政法戰(zhàn)線的調查研究工作,改革和加強政法工作;

(8)研究加強協(xié)調區(qū)委及區(qū)委組織部管理政法部門的領導班子和干部隊伍;

(9)推動政法部門開展黨風廉政建設,組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀案件;

(10)研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息,指導、協(xié)調政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作;

(11)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。

(二)、機構設置

(1)辦公室;(2)執(zhí)法監(jiān)督室;(3)綜合治理室

二、部門預算單位構成

無納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入,也包括事業(yè)單位經營服務等收入;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括專項經費。

(一)收入預算,2020年年初預算數322.94萬元,其中一般公共預算撥款322.94萬元(其中經費撥款322.94萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較上年減少了50.84萬元,減少了15.74%,主要是一般公共預算經費撥款項目支出減少了76萬元 ,工資福利支出增加了21.07萬元,對個人和家庭的補助支出增加了3.6萬元,商品和服務支出增加了0.49萬元。主要原因是厲行節(jié)約要求,盡量減少了運行經費支出。

(二)支出預算,2020年年初預算數322.94萬元,較上年減少了15.74%。其中:一般公共服務支出242.26萬元,社會保障和就業(yè)支出59.23萬元,衛(wèi)生健康支出11.37萬元,住房保障支出10.08萬元。支出較上年減少了50.84萬元,主要是基本支出增加了25.16萬元,項目支出減少了76萬元。主要原因是厲行節(jié)約要求,盡量減少了運行經費支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入322.94萬元,具體安排情況如下:

基本支出:2020年年初預算數為233.94萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括:

1、人員經費202.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

2、公用經費31.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

3、基本支出較上年增加了25.16萬元,主要原因是第十三個月工資納入本年預算,政府績效獎較上年有所增長。

 

(二)項目支出:2020年年初預算數為89萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:預內工作經費75萬元,掃黑除惡經費14萬元,項目支出比上年減少了76萬元。主要原因為厲行節(jié)約,減少了政法委社會治安綜合治理項目資金。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費

2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款31.61萬元,較上年減少了1.20萬元,下降了3.73%,下降的主要原因為按財政部門過緊日子的要求,厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

(二)“三公”經費預算

2020年 “三公”經費預算數為26.2萬元,其中:

1、因公出國(境) 費0萬元。

2、公務用車購置及運行費10萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用10萬元)。

3、公務接待費16.2萬元。

2020年預算數比 2019 年預算數減少0.8萬元,下降2.96%, 其中:公務用車購置及運行費減少1萬元、公務接待費增加0.2萬元,主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

(三)、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算5.00萬元,擬召開5次會議,人數為538人,內容為政法系統(tǒng)隊伍建設工作會議、年度政法系統(tǒng)表彰會議、維穩(wěn)工作會議、黨風廉政建設工作會議等。培訓費預算0萬元。

(四)、政府采購情況

2020年本單位沒有政府采購預算。

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至2019年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。

2020年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年沒有實行績效目標管理的項目;也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。

部門整體支出績效目標:1、主動作為、落實措施,確保全區(qū)社會大局穩(wěn)定;2、主動出擊、打防并舉,確保防邪工作“三個零”指標;3、主動擔責,多措并舉,確保綜治工作目標實現(xiàn);4、主動履職,嚴格監(jiān)督,確保執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪問題處理 公平公正;5、主動落實,認領任務,確保區(qū)委交辦的其他中心工作順利完成;6、加強對政法 各單位的領導、指導和協(xié)調。

重點項目績效目標:確保綜治工作順利進行。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 君山區(qū)政法委員會2020年度部門預算表(見附表)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) (此表為空)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類) (此表為空)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) (此表為空)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

目  錄

第一部分:君山區(qū)委政法委2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分:君山區(qū)委政法委2020年部門預算說明

一、部門基本概括

(一)、職能職責

區(qū)委政法委主要承擔綜治維穩(wěn)、涉法涉訴、防范和處理邪教等有關管理職責。

(1)根據黨的路線、方針、政策和區(qū)委的部署,統(tǒng)一政法部門的思想和行動;對一定時期內全區(qū)政法工作作出部署,并督促貫徹落實;

(2)組織、協(xié)調、指導維護社會穩(wěn)定的工作,掌握和分析社會穩(wěn)定情況,必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置;

(3)檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況,結合實際研究制訂落實黨的方針政策、嚴格執(zhí)法的具體措施;

(4)支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權,指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協(xié)調有爭議的重大、疑難案件的查處;

(5)組織、協(xié)調社會管理綜合治理工作,推動社會管理綜合治理各項措施的落實;

(6)組織構建大調解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導、協(xié)調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作;

(7)組織、推動政法戰(zhàn)線的調查研究工作,改革和加強政法工作;

(8)研究加強協(xié)調區(qū)委及區(qū)委組織部管理政法部門的領導班子和干部隊伍;

(9)推動政法部門開展黨風廉政建設,組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀案件;

(10)研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息,指導、協(xié)調政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作;

(11)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。

(二)、機構設置

(1)辦公室;(2)執(zhí)法監(jiān)督室;(3)綜合治理室

二、部門預算單位構成

無納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入,也包括事業(yè)單位經營服務等收入;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括專項經費。

(一)收入預算,2020年年初預算數322.94萬元,其中一般公共預算撥款322.94萬元(其中經費撥款322.94萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較上年減少了50.84萬元,減少了15.74%,主要是一般公共預算經費撥款項目支出減少了76萬元 ,工資福利支出增加了21.07萬元,對個人和家庭的補助支出增加了3.6萬元,商品和服務支出增加了0.49萬元。主要原因是厲行節(jié)約要求,盡量減少了運行經費支出。

(二)支出預算,2020年年初預算數322.94萬元,較上年減少了15.74%。其中:一般公共服務支出242.26萬元,社會保障和就業(yè)支出59.23萬元,衛(wèi)生健康支出11.37萬元,住房保障支出10.08萬元。支出較上年減少了50.84萬元,主要是基本支出增加了25.16萬元,項目支出減少了76萬元。主要原因是厲行節(jié)約要求,盡量減少了運行經費支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入322.94萬元,具體安排情況如下:

基本支出:2020年年初預算數為233.94萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括:

1、人員經費202.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

2、公用經費31.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

3、基本支出較上年增加了25.16萬元,主要原因是第十三個月工資納入本年預算,政府績效獎較上年有所增長。

(二)項目支出:2020年年初預算數為89萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:預內工作經費75萬元,掃黑除惡經費14萬元,項目支出比上年減少了76萬元。主要原因為厲行節(jié)約,減少了政法委社會治安綜合治理項目資金。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費

2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款31.61萬元,較上年減少了1.20萬元,下降了3.73%,下降的主要原因為按財政部門過緊日子的要求,厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

(二)“三公”經費預算

2020年 “三公”經費預算數為26.2萬元,其中:

1、因公出國(境) 費0萬元。

2、公務用車購置及運行費10萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用10萬元)。

3、公務接待費16.2萬元。

2020年預算數比 2019 年預算數減少0.8萬元,下降2.96%, 其中:公務用車購置及運行費減少1萬元、公務接待費增加0.2萬元,主要原因:按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

(三)、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算5.00萬元,擬召開5次會議,人數為538人,內容為政法系統(tǒng)隊伍建設工作會議、年度政法系統(tǒng)表彰會議、維穩(wěn)工作會議、黨風廉政建設工作會議等。培訓費預算0萬元。

(四)、政府采購情況

2020年本單位沒有政府采購預算。

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至2019年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。

2020年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年沒有實行績效目標管理的項目;也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。

部門整體支出績效目標:1、主動作為、落實措施,確保全區(qū)社會大局穩(wěn)定;2、主動出擊、打防并舉,確保防邪工作“三個零”指標;3、主動擔責,多措并舉,確保綜治工作目標實現(xiàn);4、主動履職,嚴格監(jiān)督,確保執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪問題處理 公平公正;5、主動落實,認領任務,確保區(qū)委交辦的其他中心工作順利完成;6、加強對政法 各單位的領導、指導和協(xié)調。

重點項目績效目標:確保綜治工作順利進行。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 君山區(qū)政法委員會2020年度部門預算表(見附表)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) (此表為空)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類) (此表為空)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) (此表為空)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表  

附件點擊下載:2020年部門預算公開表(政法委2020).xlsx