一、部門職能?研究擬訂農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善;提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財政補(bǔ)貼的政策建議;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法。?組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作;指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)場農(nóng)芳澤、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理;負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生生植物工作,負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作實施具體監(jiān)督管理。③組織實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、綠色食品和蔬菜的質(zhì)量檢測、監(jiān)督、認(rèn)證和農(nóng)業(yè)作物新品種的保護(hù)工作,組織種子子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理;④組織監(jiān)督對區(qū)內(nèi)植物檢疫工作,指導(dǎo)病蟲預(yù)測預(yù)報和防治,發(fā)布疫情并組織撲殺。⑤負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)的推廣、開發(fā)和服務(wù)體系建設(shè),負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)牌證的監(jiān)制、登記、核發(fā)、技術(shù)檢驗等管理,負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)駕駛員考證、發(fā)證、辦理大、中型拖拉機(jī)的封存、報廢等手續(xù)。指導(dǎo)全區(qū)畜牧水產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
二、單位構(gòu)成1、局機(jī)關(guān)。根據(jù)“三定”方案,設(shè)置10個職能股室,分別為:1、辦公室;2、經(jīng)作糧油股;3、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)股(加掛土壤肥料管理站牌子);4、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室(加掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理股牌子)5、政策法規(guī)股(加掛區(qū)種子管理站牌子),6、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股(綠色食品辦公室);7、畜牧(定點(diǎn)屠宰辦公室);8、漁業(yè)漁政股;9、政工人事股;10、計劃財務(wù)股。
2、所屬二級站所。
①、農(nóng)行行政綜合執(zhí)法大隊行政扶持類事業(yè)單位。
②、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所,副科級公益類事業(yè)單位。
③、農(nóng)業(yè)機(jī)械化安全監(jiān)理所(加掛君山區(qū)業(yè)機(jī)械化學(xué)校牌子),參公事業(yè)單位。
④、農(nóng)村能源管理局,副科級參公事業(yè)單位。
⑤、植保植檢站,公益類事業(yè)單位。
⑥、動物衛(wèi)生監(jiān)督所(加掛君山區(qū)獸藥藥政管理站牌子)公益類事業(yè)單位。
⑦、漁政管理站(加掛君山區(qū)水生動物防疫檢疫站牌子)公益類事業(yè)單位。
⑧、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,公益類事業(yè)單位。
⑨、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站,公益類事業(yè)單位。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)局決算的基本情況(含下設(shè)5家單位決算數(shù))
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計 11398.49萬元,其中:財政撥款收入萬元,其他收入11398.49萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年度支出總計11398.49萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款11398.49萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出962.96萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出718.05萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出244.91萬元;
(2)本年度項目支出10435.53萬元,其中:其他一般公共服務(wù)支出118.31萬元,其他污染減排支出1123萬元,科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)401萬元,病蟲突破口控制129.25萬元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全126萬元,執(zhí)法監(jiān)管180.69萬元,統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)5萬元,防災(zāi)救災(zāi)130萬元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼491.5萬元,農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營220萬元,農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷208萬元,成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼542.72萬元,其他農(nóng)業(yè)支出4900.55萬元,棉花目標(biāo)價格補(bǔ)貼1325.62萬元,其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出53萬元, 其他商業(yè)流通事務(wù)支出291.89萬元,其他糧油儲備支出189萬元。
3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計66.3萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少79.8萬元,主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項目為:因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,比預(yù)算減少0萬元,降低0%;公務(wù)接待費(fèi)支出39.5萬元,比預(yù)算減少8.57萬元,降低17.83%,公務(wù)接待共 批4470人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為26.8萬元,比預(yù)算減少4.93萬元。
4、政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
點(diǎn)擊下載附件:部門決算公開表