91最新国产视频_亚洲男人中文字幕一区_97在线视频精品播放_欧美亚洲日韩精品国产

2022年君山區(qū)農業(yè)機械服務中心預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
瀏覽量: 1 | | | |

  2022年君山區(qū)農業(yè)機械服務中心預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

 。ǘC構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

 。ǘ叭苯涃M預算

  (三)一般性支出情況

 。ㄋ模┱少徢闆r

 。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

  (六)預算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、貫徹執(zhí)行全區(qū)農業(yè)機械化發(fā)展戰(zhàn)略中長期發(fā)展規(guī)劃,促進農業(yè)機械化發(fā)展,落實農機惠農政策,引導農民使用新型農機產品,改善農機裝備結構。

  2、組織實施農機化科技創(chuàng)新等重大經濟、技術、政策,開展農業(yè)機械化科技攻關和關鍵機具的開發(fā)。

  3、承擔農機化新技術新機具的引進、試驗、示范、推廣、組織實施工作。

  4、組織開展社會化服務,機械化生產和農機抗災救災工作。

  5、協調農機經銷企業(yè)和農業(yè)維修網點發(fā)展,開展農機技術培訓,農機職業(yè)技術教育工作。

  6、實施農機化信息網絡建設;負責農業(yè)機械化統(tǒng)計工作,收集、發(fā)布農機行業(yè)有關的技術信息。

  7、開展農機行業(yè)對外經濟技術合作與交流。

  8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農業(yè)農村局交辦的其他工作任務。

 。ǘC構設置

  君山區(qū)農業(yè)機械服務中心內設黨支部、辦公室、財務股、推廣股、工會等機構,負責相關工作。

  二、部門預算單位構成

  農業(yè)機械服務中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算221.83萬元,其中,一般公共預算撥款221.83萬元。收入較去年增加5.45萬元,主要是根據預算一體化要求,規(guī)范預算編制數據。

  (二)支出預算:2022年本部門支出預算221.83萬元,其中,科學技術45.00萬元,社會保險和就業(yè)支出38.51萬元,衛(wèi)生健康支出4.16萬元,農林水支出128.72萬元,住房保障支出5.44萬元。支出較去年增加 5.45 萬元,主要是根據預算一體化要求,規(guī)范預算編制數據。

  說明:2022年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算221.83萬元,其中,科學技術45.00萬元,占 20.29 %;社會保險和就業(yè)支出38.51萬元,占17.36 %;衛(wèi)生健康支出 4.16萬元,占 1.88 %;農林水支出128.72萬元,占 58.02 %;住房保障支出5.44萬元,占2.45 %。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數 123.35 萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經費108.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經費14.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加4.53萬元,上升3.81%,上升的主要原因為增資調資。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算98.48萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:業(yè)務工作經費支出 31.5萬元,主要用于開展專項業(yè)務工作開支等方面;機插機拋秧作業(yè)補貼支出 27萬元,主要用于機插機拋秧作業(yè)補貼等方面;農機安全網絡建設支出21.15萬元,主要用于全區(qū)農機安全員補貼,現代農機建設補助資金支出18萬元,主要用于創(chuàng)建省級現代農機合作社,遺囑補助0.83萬元,主要用于遺囑補助。項目支出較上年增加0.92萬元,增加的主要原因是2022年增加了遺囑補助及農機安全員發(fā)放標準有所提高。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:2022年本部門機關運行經費14.63萬元,比上年預算增加 1.38萬元,上升10.42%,主要原因是根據預算一體化的要求,規(guī)范預算口徑。

 。ǘ叭苯涃M預算:2022年本部門“三公”經費預算數為7.5萬元,其中,公務接待費1.5 萬元,公務用車購置及運行費 6 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.5萬元,主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數0人;培訓費預算0.4萬元,擬開展1次培訓,人數30人,內容為開展農業(yè)機械操作的培訓;擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0萬元;服務類采購預算 0萬元。

  (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0  輛,應急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備 0臺,單位價值100萬元以上專用設備 0臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車  0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 221.83 萬元,其中,基本支出 123.35 萬元,項目支出98.48 萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)農業(yè)機械服務中心2022年部門預算表.xlsx