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2022年君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  (二)機構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

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  四、一般公共預算撥款支出

  (一)基本支出

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  (二)“三公”經(jīng)費預算

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 。ㄋ模┱少徢闆r

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  負責組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)扶貧開發(fā)工作,組織實施精準扶貧、精準脫貧;負責組織開展扶貧信息體系建設,建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系,指導扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設工作;負責會同有關部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作;承擔協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。

 。ǘC構設置

  區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬二級機構,在職人數(shù)8人。二、部門預算單位構成

  君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算666.14萬元,其中,一般公共預算撥款666.14萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加96.54萬元,主要是因為預算一體化要求,我中心人員工資福利及日常經(jīng)費開支不再由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預算。

  (二)支出預算:2022年本部門支出預算666.14萬元,其中社會保障和就業(yè)支出7.94萬元;衛(wèi)生健康支行3.86萬元;農(nóng)林水支出648.65萬元;住房保障支出5.69萬元。支出較去年增加96.54萬元,主要是因為預算一體化要求,我中心人員工資福利及日常經(jīng)費開支不再由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預算。

  說明:2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算666.14萬元,其中社會保障和就業(yè)支出7.94萬元,占1.19%;衛(wèi)生健康支行3.86萬元,占0.58%;農(nóng)林水支出648.65萬元,占97.37%;住房保障支出5.69萬元,占0.86%。支出較去年增加96.54萬元,主要是因為預算一體化要求,我中心人員工資福利及日常經(jīng)費開支不再由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預算。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù) 86.54萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費 77.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費 8.75萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加86.54萬元,上升100%,上升的主要原因為去年我中心人員工資福利及日常經(jīng)費由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預算,故我中心基本支出為0萬元,今年根據(jù)預算一體化要求,我中心人員工資福利及日常經(jīng)費開支不再由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預算。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算579.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中(按照項目的名稱進行說明):財政專項扶貧支出500萬元,主要用于培育和壯大農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)品,和補齊必要農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎設施建設,以及支持鞏固拓展脫貧攻堅成果等方面;業(yè)務工作經(jīng)費支出79.6萬元,主要用于政策宣傳、貧困監(jiān)測排查、督查考核等方面;項目支出較上年增加10萬元,增加的主要原因是2022年工作任務增加以及對任務完成的質(zhì)量要求提高。

  五、政府性基金預算支出

  本部門無政府性基金安排的支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費8.75萬元,比上年預算減少70.32萬元,減少90.69%,主要是根據(jù)預算一體化要求規(guī)范預算口徑,調(diào)整了功能科目支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算: 2022年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0 萬元, 2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少 20 萬元,主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0.00萬元,擬召開0次會議,人數(shù)為0人。培訓費預算0.31萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)為25人,內(nèi)容為開展鄉(xiāng)村建設的指導;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為666.14萬元,其中,基本支出 86.54萬元,項目支出579.6萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心2022年部門預算表.xlsx