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2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級(jí))部門(mén)決算說(shuō)明
來(lái)源:君山區(qū)財(cái)政局   日期: 2022-08-11
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  2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級(jí))部門(mén)決算

  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級(jí))概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 2021年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級(jí))概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  君山區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔(dān)承擔(dān)著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機(jī)監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責(zé)。

 。1)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。

  (2)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作,組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧;負(fù)責(zé)組織開(kāi)展扶貧信息體系建設(shè),建立扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系,指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)督查、考核工作;承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開(kāi)發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪(fǎng)和輿情處置工作。

 。3)統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

  (4)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

 。5)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

 。6)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

  (7)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。

  (8)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

  (9)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。

 。10)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建設(shè),按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

  (11)推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

 。12)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

 。13)組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作。

 。14)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級(jí))內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室分別是:辦公室(黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書(shū)室、行政審批股);扶貧開(kāi)發(fā)工作股;政策法規(guī)股(農(nóng)機(jī)管理股、加掛定點(diǎn)屠宰管理辦公室);發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)股;農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股(鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股);農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股(農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田建設(shè)股);農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股(市場(chǎng)信息化股);種植業(yè)管理股(科技教育股、農(nóng)藥管理股);畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級(jí))2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)、君山區(qū)漁政管理站、君山區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所。

  第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級(jí))2021年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入。)

  第三部分

  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  (由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收入總計(jì)10424.03萬(wàn)元。與上年相比,減少2426.92萬(wàn)元,減少18.89%,較上年減少的主要原因?yàn)?021年政策調(diào)整,項(xiàng)目資金減少;支出總計(jì)11424.03萬(wàn)元,比上年減少2149.86萬(wàn)元,比上年下降15.84%,支出下降的主要原因?yàn)?021年政策調(diào)整,項(xiàng)目資金減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)10424.03萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入10424.03萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)11424.03萬(wàn)元,其中:基本支出1145.65萬(wàn)元,占10.03%;項(xiàng)目支出10278.38萬(wàn)元,占89.97%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年財(cái)政撥款總收入10424.03萬(wàn)元,比上年減少2426.92萬(wàn)元,減少18.89%,較上年減少的主要原因?yàn)?021年政策調(diào)整,項(xiàng)目資金減少;財(cái)政撥款支出總計(jì)11424.03萬(wàn)元,比上年減少2149.86萬(wàn)元,比上年下降15.84%,支出下降的主要原因?yàn)?021年政策調(diào)整,項(xiàng)目資金減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出11424.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少2129.86萬(wàn)元,減少15.71%,主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出11424.03萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1.32萬(wàn)元,占0.01%;科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))支出3.00萬(wàn)元,占0.03%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出4.00萬(wàn)元,占0.04%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出176.39萬(wàn)元,占1.55%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出26.51萬(wàn)元,占0.23%;農(nóng)林水(類(lèi))支出11164.03萬(wàn)元,占97.72%;住房保障(類(lèi))支出40.38萬(wàn),占0.35%;糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出8.00萬(wàn)元,占0.07%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為973.69萬(wàn)元,支出決算數(shù)為11424.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1173.27%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.32萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加1.32萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。

  2、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。

  3、文化和旅游支出(類(lèi))其他文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.00萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加4萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))

 。1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為171.12萬(wàn)元,支出決算為38.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的22.44%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

 。2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為57.42萬(wàn)元,支出決算為53.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

 。3)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為73.73萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加73.73萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

 。4)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.19萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加5.19萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

  (5)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.37萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加4.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增死亡退休人員。

 。6)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為3.52萬(wàn)元,支出決算為1.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的53.98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)根據(jù)人員變動(dòng)有所調(diào)整。

  5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))

 。1)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為26.92萬(wàn)元,支出決算為24.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

 。2)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.58萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加1.58萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

  6、農(nóng)林水支出(類(lèi))。

 。1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為622.10萬(wàn)元,支出決算為783.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的126.02%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

  (2)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為34.63萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加34.63萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

 。3)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為18.46萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加18.46萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

 。4)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲(chóng)害控制(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100.01萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加100.01萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

 。5)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為30.00萬(wàn)元,支出決算為95.45萬(wàn)元,成年初預(yù)算的318.17%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。

  (6)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為265.76萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加265.76萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

  (7)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3478.35萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算的增加3478.35萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

  (8)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.00萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加12.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

  (9)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為230.49萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加230.49萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

 。10)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1811.97萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加1811.97萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

 。11)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為136.67萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加136.67萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

  (12)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為192.38萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加192.38萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

 。13)水利(款)—其他水利支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加3.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

  (14)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為119.04萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加119.04萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

 。15)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加20.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

  (16)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(款)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3323.09萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加3323.09萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

  (17)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(款)其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為519.28萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加519.28萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

 。18)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19.50萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加19.50萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

  7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為42.26萬(wàn)元,支出決算為40.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

  8、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.00萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較年初預(yù)算增加8.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算資金不包含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的下達(dá)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出1145.65萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)876.31萬(wàn)元,占基本支出的76.49%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)269.34萬(wàn)元,占基本支出的23.51%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為36.00萬(wàn)元,支出決算為34.90萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.94%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24.00萬(wàn)元,支出決算為23.10萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少1.00萬(wàn)元,減少4.17%,減少的主要原因本單位厲行節(jié)約要求,全年支出比上年有所壓減。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置;與上年持平,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.00萬(wàn)元,支出決算為11.80萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0.1萬(wàn)元,減少0.84%,減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約要求,全年支出比上年有所壓減。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算23.10萬(wàn)元,占66.19%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.80萬(wàn)元,占33.81%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.10萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組208個(gè)、來(lái)賓2992人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.80萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.80萬(wàn)元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日,機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.34萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加171.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)176.05%;比上年決算數(shù)增加3.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.49%。主要原因是:人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)同比增加;因機(jī)構(gòu)改革,原鄉(xiāng)村振興合并至局機(jī)關(guān)。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額2383.12萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1975.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的82.9%,政府采購(gòu)服務(wù)支出407.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的17.1%,主要用于學(xué)校提質(zhì)改造建設(shè)各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)入,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛5輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目16個(gè),共涉及資金10278.38萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

  組織對(duì)“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”“病蟲(chóng)害控制”“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”“農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼”等16個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出10278.38萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局以守護(hù)好一江碧水、深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),積極應(yīng)對(duì)諸多工作壓力,克難奮進(jìn)、主動(dòng)作為,保持全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì),各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

  組織對(duì)“農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)”1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出11424.03萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局按照要求,嚴(yán)格落實(shí)管理,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。部門(mén)整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。

 。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  2021年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為50.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:通過(guò)對(duì)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)級(jí)配套,提高水土資源利用效率,切實(shí)增加農(nóng)田防災(zāi)抗災(zāi)減災(zāi)能力,取得了初步成效。解決了目前我區(qū)農(nóng)田建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興工作部署和扶貧攻堅(jiān)任務(wù)急需解決的一部分短板,極大的提高了鎮(zhèn)、村對(duì)美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興工作的積極性和主動(dòng)性。

  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為30.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:項(xiàng)目實(shí)施后切實(shí)加強(qiáng)了我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),加快全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

  (3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以部門(mén)為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局班子會(huì)研究,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”!翱萍嫁D(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”“病蟲(chóng)害控制”“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”“農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼”等16個(gè)項(xiàng)目,經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局班子會(huì)研究,項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

  第四部分

  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi)):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)決算公開(kāi)表格.XLS