2022年中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(匯總)部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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(二)“三公”經(jīng)費預算
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。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策,調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重大方針政策,向區(qū)委反映情況,提出全區(qū)開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
2.負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度及民主黨派的方針、政策;落實黨中央、省委、市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的指示與決定;支持和幫助各民主黨派加強自身建設,選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。
3.負責調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界上層人士,協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4.開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士。
5.負責黨外人士的政治安排,會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔任政府及司法機關(guān)領導職務的工作;做好黨外干部和新的代表人物隊伍的建設工作。
6.負責聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團和代表人士;調(diào)查、研究并反映本區(qū)非公有制經(jīng)濟代表人物的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議。
7.調(diào)查研究黨外知識分子的情況,反映情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8.發(fā)展開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.指導各鎮(zhèn)(辦事處)、場統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系、指導統(tǒng)戰(zhàn)部門歸口單位的工作,領導和管理區(qū)臺聯(lián)等有關(guān)社會團體的工作。
10.指導非公有制經(jīng)濟組織黨的建設工作,提出非公有制經(jīng)濟組織黨組織設置方案,推薦非公有制經(jīng)濟組織中的黨組織領導成員和優(yōu)秀代表人士。
11.提出區(qū)“萬企聯(lián)村”工作方案,指導政府各有關(guān)部門、各鎮(zhèn)(辦事處)、場和各企業(yè)開展“萬企聯(lián)村”活動。
12.完成區(qū)委交辦的其他任務。
。ǘC構(gòu)設置
規(guī)范統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位設置,統(tǒng)一建立健全黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、民族宗教事務局、工商業(yè)聯(lián)合會、歸國華僑聯(lián)合會(以下分別簡稱統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、工商聯(lián)、僑聯(lián))組織機構(gòu),所屬區(qū)民族宗教事務中心。工商聯(lián)、僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部集中辦公。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1、君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級
2、君山區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算268.89萬元,其中,一般公共預算撥款268.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加19.43萬元,增長了7.79%,主要是:大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行,增加了合署集中辦公的單位機構(gòu)和人員。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算268.89萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出21.87萬元,衛(wèi)生健康支出6.91萬元,一般公共服務支出230.11萬元,住房保障支出10萬元。支出較去年增加19.43萬元,增長了7.79%,主要是:大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行,增加了合署集中辦公的單位機構(gòu)和人員。 說明:2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算268.89萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出21.87萬元,占8.13%;衛(wèi)生健康支出6.91萬元,占2.57%;一般公共服務支出230.11萬元,占85.58%;住房保障支出10萬元,占3.72 %。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)178.95萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費146.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費31.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
支出較上年減少了4.01萬元,較上年下降2.19%,主要原因是壓縮機關(guān)“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算89.94萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:業(yè)務工作經(jīng)費79.5萬元,民宗信息員工作補助經(jīng)費10.44萬元,較去年增加23.44萬元,增長了35.25%,主要是:大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行,增加了合署或集中辦公的單位機構(gòu)和人員。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費31.97萬元,較去年增加22.94萬元,增長了23.18%,主要是:大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行,增加了合署或集中辦公的單位機構(gòu)和人員。
“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.5萬元,其中,公務接待費6.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少8.02萬元,下降的主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費支出。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為268.89萬元,其中,基本支出178.95萬元,項目支出89.94萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)