一、部門職能
貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院,省委省政府、市委、市政府關(guān)于黨史、地方志編修的有關(guān)方針政策及規(guī)定,擬定地方性的黨史、地方志編修工作政策、規(guī)定、規(guī)劃;組織全區(qū)黨史工作。對全區(qū)檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃;按照黨和國家政策法規(guī),結(jié)合君山實際,研究制定全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃,對全區(qū)檔案事業(yè)進(jìn)行宏觀管理,對業(yè)務(wù)工作進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查與考核,組織開展全區(qū)性的檔案宣傳、教育、科研活動;負(fù)責(zé)檔案專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)科技服務(wù)。
二、單位構(gòu)成
區(qū)史志檔案局內(nèi)設(shè)1個綜合性的辦公室,承擔(dān)各項工作,內(nèi)設(shè)君山區(qū)綜合檔案館,負(fù)責(zé)制定檔案館工作規(guī)章制度并組織實施等工作。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計 620.97 萬元,其中:財政撥款收入120.97萬元,其他收入 500 萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。本年度支出總計 620.97 萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款 620.97 萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款 0萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出 120.97 萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經(jīng)費支出 43.6 萬元,公用經(jīng)費支出 77.37 萬元;
(2)本年度項目支出 500 萬元,其中: 檔案館工程項目支出500萬。
3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計7.3 萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少2.42 萬元,主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出 0萬元,比預(yù)算減少 0萬元,降低 0 %;公務(wù)接待費支出 4.06萬元,比預(yù)算減少 2.42萬元,降低 37 %,公務(wù)接待共 68 批 508 人次。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出為 3.24萬元,比預(yù)算增加 0萬元。
4、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。本年支出0萬元,其中:基本支出 0萬元,項目支出0萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
點擊下載附件:部門決算公開表