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2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局部門(mén)決算說(shuō)明
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2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局部門(mén)決算說(shuō)明

目 錄

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局概況

 

一、部門(mén)職責(zé)

1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、措施并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、制訂全區(qū)社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施,依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3、擬定全區(qū)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。

4、擬定全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理;指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;推動(dòng)村(居)務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。

5、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī);落實(shí)全國(guó)地名工作規(guī)劃;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報(bào)批手續(xù),并組織實(shí)施;承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作;指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)劃和界線爭(zhēng)議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名;推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化;設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門(mén)牌;管理地名檔案;完成國(guó)家其他地名工作任務(wù);負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。

6、貫徹執(zhí)行國(guó)家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施;推進(jìn)婚俗和殯葬改革;指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作;指導(dǎo)生活無(wú)著人員救助管理站的建設(shè),協(xié)調(diào)跨省及跨市州的生活無(wú)著人員救助管理工作。

7、制定全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全區(qū)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策;指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作;統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展;擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實(shí)施辦法并指導(dǎo)使用;組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策;組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。

8、擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)按規(guī)定起草全區(qū)社會(huì)工作規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè);指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè);推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

10、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

11、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

(一)辦公室(加掛政策法規(guī)股、政工人事股)

(二)規(guī)劃財(cái)務(wù)窒

(三)社會(huì)救助股

(四)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)股

(五)社會(huì)事務(wù)股(社會(huì)組織管理股)

(六)基層政權(quán)和區(qū)劃地名股

(七)慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股

(八)養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市君山區(qū)君山區(qū)民政局本級(jí)、岳陽(yáng)市君山區(qū)殯葬管理服務(wù)中心和君山區(qū)層山敬老院。

 

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)4,790.84萬(wàn)元,與2019年相比,收、支總計(jì)各減少2802萬(wàn)元,減少36.9%。主要原因是政府職能劃轉(zhuǎn)減少970萬(wàn)、殯葬項(xiàng)目減少410萬(wàn)、政府性基金財(cái)政撥款收支減少605萬(wàn)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4,745.84萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4562.35萬(wàn)元,占96.13%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入183.49萬(wàn)元,占3.87%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4,790.84萬(wàn)元,其中:基本支出467.36萬(wàn)元,占9.76%;項(xiàng)目支出4323.48萬(wàn)元,占90.24%;

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4790.84萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2802萬(wàn)元,減少36.9%,主要原因是主要原因是政府職能劃轉(zhuǎn)減少970萬(wàn)、殯葬項(xiàng)目減少410萬(wàn)、政府性基金財(cái)政撥款收支減少605。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出4607.35萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.17%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出減少2151萬(wàn)元,減少31.83%,主要原因是政府職能劃轉(zhuǎn)減少970萬(wàn)、殯葬項(xiàng)目減少410萬(wàn)。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出4607.35萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出5.1萬(wàn)元,占0.11%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出4537.48萬(wàn)元,占98.48%;衛(wèi)生健康(類)支出39.79萬(wàn)元,占0.86%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出10萬(wàn)元,占0.22%;住房保障(類)支出14.99萬(wàn)元,占0.33%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1044.19萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4607.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的441.24%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.1萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加5.1萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為6.59元,支出決算為6.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為218.39萬(wàn)元,支出決算為220.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.01%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致,年中追加。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款) 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為16萬(wàn)元,支出決算為16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

5、 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款) 其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為25萬(wàn)元,支出決算為25.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.72%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致,年中追加。

6、 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))

年初預(yù)算為25.97萬(wàn)元,支出決算為25.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

7、 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 事業(yè)單位離退休(項(xiàng))、

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.38萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加8.38萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

8、 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))、

年初預(yù)算為20.77萬(wàn)元,支出決算為20.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

9、保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款) 兒童福利(項(xiàng))、

年初預(yù)算為39.91萬(wàn)元,支出決算為41.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.36%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致,年中追加。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款) 殯葬(項(xiàng))、

年初預(yù)算為72萬(wàn)元,支出決算為132萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的183.33%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致,年中追加。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款) 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng))、

年初預(yù)算為124萬(wàn)元,支出決算為258.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的208.63%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致,年中追加。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款) 其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))、

年初預(yù)算為33.53萬(wàn)元,支出決算為47.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的140.77%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致,年中追加。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(項(xiàng))、

年初預(yù)算為180萬(wàn)元,支出決算為897萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的498.33%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致,年中追加

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款) 農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))、

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1255.31萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加1255.31萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款) 臨時(shí)救助支出(項(xiàng)).

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為350萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加350萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款) 流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)).

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為45萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加45萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款) 城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為265萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加265萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款) 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為380.6萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加380.6萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款) 其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))

年初預(yù)算為252.5萬(wàn)元,支出決算為266.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.72%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致,年中追加。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為1.25萬(wàn)元,支出決算為1.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決272.98萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加272.98萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加

22 、 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決26萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加26萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加

23、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

年初預(yù)算為9.74萬(wàn)元,支出決算9.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

24、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為3.52萬(wàn)元,支出決算3.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

25、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決0.53萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.53萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加

26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)則與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)則與管理(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決10萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加10萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加

27、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

年初預(yù)算為15.02萬(wàn)元,支出決14.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.80%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致,年中調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出467.36萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)297.71萬(wàn)元,占基本支出的63.70%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)169.65萬(wàn)元,占基本支出的36.30%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為9.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.08%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算12萬(wàn)元,支出決算為9.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.08%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.43萬(wàn)元,下降4.1%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0萬(wàn)元,下降0%,下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮一般性支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.97萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.97萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓90批次,接待人次720人次(不包括陪同人員),主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入183.49 萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出183.49萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出183.49萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào))要求,我單位通過(guò)績(jī)效自評(píng),掌握了部門(mén)整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開(kāi)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年農(nóng)村低保、城市低保、五保項(xiàng)目績(jī)、老年福利支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo),項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),在部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為“優(yōu)”。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局以部門(mén)為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局班子會(huì)研究,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.65萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加36.83萬(wàn)元,增加27.72%。主要原因疫情期間,增加防控支出。

(二)一般性支出情況

2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)  6 萬(wàn)元,用于開(kāi)展村(社區(qū))換屆選舉培訓(xùn),人數(shù) 120人,內(nèi)容為第十一次村委會(huì)換屆選舉,第十次居委會(huì)換屆選舉;沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)民政部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx