一、部門職能:
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策,落實(shí)省、市有關(guān)對(duì)工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神,并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。
2、根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。
3、負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境,開展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。
4、負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。
5、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng),根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工,負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。
6、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè),協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會(huì)勞動(dòng)保障等工作。
7、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物,協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
8、協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。
9、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、單位構(gòu)成
君山工業(yè)園系區(qū)財(cái)政全額預(yù)算撥款單位。2006年9月成立;2008年5月被農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范基地”;2010年12月被授予“湖南省印刷示范基地”稱號(hào);2014年7月被湖南省人民政府批準(zhǔn)為省級(jí)工業(yè)集中區(qū)。園區(qū)管委會(huì)實(shí)行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會(huì)、區(qū)招商局、區(qū)貿(mào)促會(huì)和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)。在編人員十六人,其中班子成員五人,內(nèi)設(shè)辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部和財(cái)務(wù)審計(jì)部,下設(shè)君山區(qū)企業(yè)服務(wù)中心。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山工業(yè)園管委會(huì)決算的基本情況
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)1191萬元,其中:財(cái)政撥款收入1191萬元,其他收入0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。本年度支出總計(jì)1191萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款954.32萬元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款236.68萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出116.32萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出94.4萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出21.92萬元;
(2)本年度項(xiàng)目支出1074.68萬元,其中:招商引資110萬,征地和拆遷補(bǔ)償支出236.68萬,其他資源勘探電力信息等支出728萬。
3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)36.04萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少2.66萬元,主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為:因公出國(境)費(fèi)支出 0萬元,比預(yù)算減少 0萬元,降低 0%;公務(wù)接待費(fèi)支出30.46萬元,比預(yù)算減少1.94萬元,降低5.9%,公務(wù)接待共 489批5191人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為 5.58萬元,比預(yù)算減少0.09萬元。
4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 236.68萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。本年支出 0萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出 236.68萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
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